ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРОВСКОЙ СЕЛЬСОВЕТ УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
19.04.2022 года с. Боровое № 23
О внесении в муниципальную программу "Устойчивое развитие сельской территории - сельского поселения Боровской сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2024 годы",утвержденную постановление администрации сельского поселения Боровской сельсовет от 20 февраля 2016 года №10 ( с изменениями от 01.06.2018г.№13, с изменениями от 09.11.2018г.№ 32,с изменениями от 09.08.2019г. № 47, от 07.10.2019г. № 51, от 10.03.2020г., № 1, от 16.09.2020г. № 21, от 16.09.2021г. № 26)
Для приведения нормативно-правовых актов сельского поселения Боровской сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области в соответствие с действующим законодательством администрация сельского поселения Боровской сельсовет
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу "Устойчивое развитие сельской территории - сельского поселения Боровской сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2024 годы",утвержденную постановление администрации сельского поселения Боровской сельсовет от 20 февраля 2016 года №10 ( с изменениями от 01.06.2018г.№13.с изменениями от 09.11.2018г.№ 32, с изменениями от 09.08.2019г. № 47,с изменениямиот07.10.2019г. № 51, с изменениями10.03.2020г., № 1, с изменениями от 16.09.2020 г. № 21,от 16.09.2021г. № 26 )
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
сельского поселения
Боровской сельсовет Н.Н.Зайцева
Приложение
к постановлению администрации
сельского поселения Боровской
сельсовет от 19.04.2022 г. № 23
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельской территории - сельского поселения Боровской сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2024 годы"
ПАСПОРТ
муниципальной программы "Устойчивое развитие сельской территории - сельского поселения Боровской сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016 -2024 годы" (далее Программы)
| 
 Ответственный исполнитель  | 
 Администрация сельского поселения Боровской сельсовет Усманского муниципального района  | 
| 
 Сроки и этапы реализации муниципальной Программы  | 
 2016-2024 годы  | 
| 
 Подпрограммы  | 
 1."Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Боровской сельсовет в 2016-2024 годах". 2."Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Боровской сельсовет в 2016-2024 годах". 3."Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Боровской сельсовет в 2016-2024 годах". 4."Развитие социальной сферы в сельском поселении Боровской сельсовет в 2016-2024 годах". 
  | 
| 
 Цель муниципальной Программы  | 
 Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Боровской сельсовет  | 
| 
 Индикатор цели  | 
 Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения, процентов от числа опрошенных  | 
| 
 Задачи муниципальной Программы  | 
 1.Созданий условий для повышения качества жизни населения 2.Создание условий для повышения безопасности проживания на территории поселения  | 
| 
 Показатели задач  | 
 Показатель 1 задачи 1: -Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения, % Показатель 2 задачи 1: -Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности, % Показатель 3 задачи 1: Доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях, % Показатель 4 задачи 1 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % Показатель задачи 2. -Сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций), % к предыдущему году  | 
| 
 Объемы финансирования Программы всего, в том числе по годам реализации  | 
 Объемы финансирования расходов, связанных с реализацией основных мероприятий, всего прогноз составят -26219,9 тыс. руб., из них: 2016 год - 2741,3 тыс. руб.; 2017 год - 2702,3 тыс. руб.; 2018 год - 4100,3 тыс. руб.; 2019 год - 4100,3 тыс. руб.; 2020 год - 4100,3 тыс. руб. 2021 год- 4123,3 тыс. руб. 2022 год-5820,0 тыс. руб. 2023 год- 1931,6 тыс. руб. 2024 год-700,8 тыс. руб. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.  | 
| 
 Ожидаемый результат реализации муниципальной Программы  | 
 Обеспечение в 2024 году к базовому 2015 году: -показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 60 % от числа опрошенных  | 
ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ
1. Характеристика текущего состояния развития поселения, формулировка основных проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков в развитии поселения
Сельское поселение Боровской сельсовет граничит на юге с i сельским поселением Поддубровский сельсовет Усманского района , на востоке с сельским поселением Никольский сельсовет , западе - с сельским поселением Излегощенский сельсовет и гослесфондом, севере - с сельским поселением Куликовский сельсовет Усманского района .
Территория сельского поселения Боровской сельсовет состоит из села Боровое..
Земли сельсовета лежат в зоне лесостепи. Характерной чертой является равнинность. Точнее это волнистая равнина.
Сельсовет расположен на важных транспортных путях: через с. Боровое проходит асфальтированное шоссе Усмань-Боровое -Куликово- Аксай -Липецк.
.Площадь территории сельского поселения составляет - 3251 га , в т.ч. сельскохозяйственного назначения 2600 га., из них пашни - 2500 га; лесной фонд - 27 га.
Население поселения по состоянию на 1 января 2016 года составляет 343
человек.
Общее число хозяйств составляет - 253 в том числе дачники-81.
Имеют газовое отопление - 46% хозяйств; печное - 54% хозяйств,
По территории сельского поселения проходит 16,7 километров дорог, более 3 км с твердым покрытием.
Всего улиц - 16.
- на территории поселения функционируют :
-Боровской филиал МБОУ ООШ с. Поддубровка с детским садом
- ОПСП № 3 с. Боровое
- Досуговый центр с сельской библиотекой
-почта
-2 магазина
церковь Покрова Пресвятой Богородицы- памятник культурного наследия областного значения,1 памятник погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны, 1 детская площадка, 1 футбольное поле, спортивный зал, 2 места захоронения умерших.
Состояние потенциала поселения является определяющей предпосылкой эффективного развития сельского поселения в рамках поставленных задач и достижения намеченных целей.
Имеющиеся проблемы формируют реестр первоочередных мероприятий, без которых стратегическая и программная работа становится затруднительной.
Основные проблемы:
- бюджет поселения не является самодостаточным;
- имеется проблема с занятостью трудоспособного населения;
- наблюдается отток кадров за пределы поселения (в г.г. Усмань, Воронеж, Липецк, г. Москва);
- неполная удовлетворенность населения услугами: социальными, коммунальными, услугами потребительского рынка;
- невысокая степень благоустроенности жилья.
Основные риски дальнейшего развития поселения:
- ухудшение демографической ситуации, "старение" населения;
- уменьшение доходов местного бюджета за счет снижения налогооблагаемой базы.
Приоритеты муниципальной политики в сфере развития поселения, краткое описание целей и задач муниципальной программы, обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей задач.
Основные приоритеты муниципальной политики в сфере развития поселения района определены в Стратегическом плане социально-экономического развития сельского поселения Боровской сельсовет до 2024 года. Это:
- повышение качества жизни населения;
- развитие реального сектора экономики;
- развитие малого бизнеса;
- усиление роли органов власти в обеспечении благоприятных условий хозяйствования.
Целью Программы является создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Боровской сельсовет.
Индикатор достижения цели - удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи - обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.
Результатом решения данной задачи ожидается достижение показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 60 % от числа опрошенных.
Перечень подпрограмм.
Для решения поставленной цели и задач Программы реализуются следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1. "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Боровской сельсовет в 2016-2024 годах".
Подпрограмма 2. "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Боровской сельсовет в 2016-2024 годах".
Подпрограмма 3. "Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Боровской сельсовет в 2016-2024 годах".
Подпрограмма 4. "Развитие социальной сферы в сельском поселении Боровской сельсовет в 2016-2024 годах".
Краткое описание этапов и сроков реализации муниципальной программы с указанием плановых значений индикатора цели и показателей задач, ресурсного обеспечения по годам реализации муниципальной программы
Сроки реализации Программы охватывают период 2016 - 2024 годов без выделения этапов.
Результатом реализации Программы является создание к 2024 году благоприятных условий для жизнедеятельности на территории поселения, повышения его конкурентоспособности и привлекательности для постоянного проживания.
К ожидаемому конечному результату выполнения Программы относится обеспечение в 2024 году к базовому 2015 году показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 60 % от числа опрошенных.
Эффективность реализации Программы оценивается по целевому индикатору и показателям задач, характеризующим позитивные изменения в развитии поселения.
Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной Программы с формированием плановых значений по годам ее реализации представлены в Приложении 1 к Программе.
Финансовое обеспечение реализации Программы в 2016-2024 годах планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований муниципального бюджета в пределах предусмотренных лимитов финансирования, а также средств областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования Программы за весь период реализации прогнозно составит 26219,9 тыс. руб., в том числе:
Подпрограммы 1."Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения сельсовет в 2016-2024 годах" - 14856 тыс.руб;
Подпрограммы 2."Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Боровской сельсовет в 2016-2024 годах"- 256,6 тыс.руб.
тыс.руб;
Подпрограммы 3."Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Боровской сельсовет в 2016-2024 годах"- 9092,5 тыс.руб;
Подпрограммы 4."Развитие социальной сферы в сельском поселении Боровской сельсовет в 2016-2024 годах" - 9980,7 тыс.руб;
Мониторинг реализации муниципальной программы.
Управление реализацией Программы осуществляется в соответствии с утвержденным Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Боровской сельсовет. Мониторинг реализации Программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.
Объектом мониторинга являются индикатор (показатели) Программы (подпрограмм) и основных мероприятий.
Мониторинг реализации Программы проводится на основе данных официального статистического наблюдения, годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности Программы, данных социологических опросов населения.
Приложение 1 к муниципальной программе "Устойчивое развитие сельской территории - сельского поселения Боровской сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2024 годы"
Сведения об индикаторе цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной программы "Устойчивое развитие сельской территории - сельского поселения Боровской сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2024 годы"
Таблица
| 
 № п/п  | 
 Наименование цели, индикатора, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий, направлений расходов  | 
 Единица измерения  | 
 Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования  | 
|||||||||
| 
 базовый 2015 год  | 
 2016 год  | 
 2017 год  | 
 2018 год  | 
 2019 год  | 
 2020 год  | 
 2021 год  | 
 2022 год  | 
 2023 год  | 
 2024 год  | 
|||
| 
 1  | 
 2  | 
 3  | 
 4  | 
 5  | 
 6  | 
 7  | 
 8  | 
 9  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
| 
 2  | 
 Цель муниципальной Программы - Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Боровской сельсовет  | 
|||||||||||
| 
 3  | 
 Индикатор цели Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения  | 
 
 % от числа опрошенных  | 
 60%  | 
 65%  | 
 70%  | 
 75%  | 
 80%  | 
 90%  | 
 
 
 90%  | 
 
 
 90%  | 
 
 
 90%  | 
 
 
 90%  | 
| 
 4  | 
 Задача 1 муниципальной программы - Созданий условий для повышения качества жизни населения  | 
|||||||||||
| 
 5  | 
 Показатель 1 задачи 1 муниципальной Программы Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения  | 
 %  | 
 
 
 18%  | 
 
 
 38%  | 
 
 
 66%  | 
 
 
 70%  | 
 
 
 75%  | 
 
 
 80%  | 
 
 
 80%  | 
 
 
 80%  | 
 
 
 80%  | 
 
 
 80%  | 
| 
 6  | 
 Показатель 2 задачи 1 муниципальной Программы Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности  | 
 
 %  | 
 80%  | 
 85%  | 
 90%  | 
 90%  | 
 90%  | 
 90%  | 
 
 
 90%  | 
 
 
 90%  | 
 
 
 90%  | 
 
 
 90%  | 
| 
 7  | 
 Показатель 3 задачи 1 муниципальной Программы Доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях  | 
 
 %  | 
 30%  | 
 
 
 32%  | 
 
 
 35%  | 
 
 
 37%  | 
 
 
 38%  | 
 
 
 40%  | 
 
 
 40%  | 
 
 
 40%  | 
 
 
 40%  | 
 
 
 40%  | 
| 
 8  | 
 Показатель 4 задачи 1 муниципальной Программы Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом  | 
 %  | 
 30%  | 
 
 
 32%  | 
 
 
 35%  | 
 
 
 37%  | 
 
 
 38%  | 
 
 
 40%  | 
 
 
 40%  | 
 
 
 40%  | 
 
 
 40%  | 
 
 
 40%  | 
| 
 9  | 
 Задача 1 муниципальной Программы -Создание условий для повышения безопасности проживания на территории поселения  | 
|||||||||||
| 
 10  | 
 Показатель задачи 2 -Сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций)  | 
 % к предыдущему году  | 
 1  | 
 2  | 
 3  | 
 4  | 
 5  | 
 5  | 
 
 5  | 
 
 5  | 
 
 5  | 
 
 5  | 
| 
 11  | 
 
 Подпрограмма 1- Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Боровской сельсовет в 2016-2024 годах". 
  | 
|||||||||||
| 
 12  | 
 Задача 1 Подпрограммы1 - Повышение качества муниципального управления  | 
|||||||||||
| 
 13  | 
 Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 1 Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации  | 
 
 чел.  | 
 1  | 
 1  | 
 1  | 
 1  | 
 1  | 
 1  | 
 
 
 1  | 
 
 
 1  | 
 
 
 1  | 
 
 
 1  | 
| 
 14  | 
 Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 1 Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами  | 
 
 
 %  | 
 
 100  | 
 
 
 100  | 
 
 
 100  | 
 
 
 100  | 
 
 
 100  | 
 
 
 100  | 
 
 
 100  | 
 
 
 100  | 
 
 
 100  | 
 
 
 100  | 
| 
 15  | 
 Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1 "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Боровской сельсовет"  | 
 Всего, тыс.руб  | 
 Х  | 
 966,3  | 
 966,3  | 
 1626,2  | 
 1626,2  | 
 1626,2  | 
 1626,2  | 
 1741,4  | 
 1300,3  | 
 700,8  | 
| 
 местный бюджет  | 
 Х  | 
 966,3  | 
 966,3  | 
 1626,2  | 
 1626,2  | 
 1626,2  | 
 1626,2  | 
 1741,4  | 
 1300,3  | 
 700,8  | 
||
| 
 районный бюджет  | 
 Х  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||
| 
 областной бюджет 
  | 
 Х  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||
| 
 16  | 
 Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления сельского поселения  | 
 Всего, тыс.руб  | 
 Х  | 
 676,3  | 
 676,3  | 
 802,6  | 
 802,6  | 
 802,6  | 
 802,6  | 
 851,7  | 
 851,7,  | 
 581,7  | 
| 
 местный бюджет  | 
 Х  | 
 676,3  | 
 676,3  | 
 802,6  | 
 802,6  | 
 802,6  | 
 802,6  | 
 851,7  | 
 851,7  | 
 581,7  | 
||
| 
 районный бюджет  | 
 Х  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||
| 
 областной бюджет  | 
 Х  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||
| 
 17  | 
 Расходы по оплате труда работников, заключивших трудовой договор о работе в органах местного самоуправления сельского поселения  | 
 Всего, тыс.руб  | 
 Х  | 
 0  | 
 0  | 
 172,9  | 
 172,9  | 
 172,9  | 
 172,9  | 
 274,8  | 
 274,8  | 
 0  | 
| 
 местный бюджет  | 
 Х  | 
 0  | 
 0  | 
 172,9  | 
 172,9  | 
 172,9  | 
 172,9  | 
 274,8  | 
 274,8  | 
 0  | 
||
| 
 районный бюджет  | 
 Х  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||
| 
 областной бюджет 
 
  | 
 Х  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||
| 
 18  | 
 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления сельского поселения (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)  | 
 Всего, тыс.руб  | 
 Х  | 
 234,5  | 
 234,5  | 
 650,7  | 
 650,7  | 
 650,7  | 
 650,7  | 
 464,1  | 
 54,7  | 
 0  | 
| 
 местный бюджет  | 
 Х  | 
 234,5  | 
 234,5  | 
 650,7  | 
 650,7  | 
 650,7  | 
 650,7  | 
 464,1  | 
 54,7  | 
 0  | 
||
| 
 районный бюджет  | 
 Х  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||
| 
 областной бюджет  | 
 Х  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||
| 
 19  | 
 Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий в части контроля за исполнением бюджета поселения в соответствии с ФЗ от 06.10.2013 г. № 131-ФЗ "об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" 
  | 
 Всего, тыс.руб  | 
 Х  | 
 15,5  | 
 15,5  | 
 20,5  | 
 20,5  | 
 20,5  | 
 20,5  | 
 25,8  | 
 0  | 
 0  | 
| 
 местный бюджет 
  | 
 Х  | 
 15,5  | 
 15,5  | 
 20,5  | 
 20,5  | 
 20,5  | 
 20,5  | 
 25,8  | 
 0  | 
 0  | 
||
| 
 районный бюджет 
  | 
 Х  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||
| 
 областной бюджет  | 
 Х  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||
| 
 20  | 
 
 Реализация направления расходов основного мероприятия "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органом местного самоуправления сельского поселения Боровской сельсовет"  | 
 Всего, тыс.руб  | 
 Х  | 
 25,0  | 
 25,0  | 
 1626,2  | 
 1626,2  | 
 1626,2  | 
 1646,7  | 
 1616,4  | 
 1181,2  | 
 581,7  | 
| 
 местный бюджет  | 
 Х  | 
 25,0  | 
 25.0  | 
 1626,2  | 
 1626,2  | 
 1626,2  | 
 1646,7  | 
 1616,4  | 
 1181,2  | 
 581,7  | 
||
| 
 районный бюджет 
  | 
 Х  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||
| 
 областной бюджет 
  | 
 Х  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||
| 
 21  | 
 Мероприятие 3 задачи 1 Подпрограммы 1 Оказание услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета в поселении –ПК «Муниципальное самоуправление-СМАРТ» на условиях софинансирования с областным бюджетом  | 
 Всего, тыс.руб  | 
 Х  | 
 0  | 
 4,0  | 
 90,5  | 
 90,5  | 
 15,0  | 
 15,5  | 
 16,0  | 
 10,1  | 
 10,1  | 
| 
 местный бюджет  | 
 Х  | 
 0  | 
 4,0  | 
 90,5  | 
 90,5  | 
 0,75  | 
 0,8  | 
 0,8  | 
 0  | 
 0  | 
||
| 
 районный бюджет  | 
 Х  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||
| 
 областной бюджет  | 
 Х  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 14,7  | 
 15,2  | 
 10,1  | 
 10,1  | 
||
| 
 22  | 
 Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 1 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан""  | 
 Всего, тыс.руб  | 
 Х  | 
 109  | 
 109  | 
 109  | 
 109  | 
 109  | 
 109  | 
 109  | 
 109  | 
 109  | 
| 
 местный бюджет  | 
 Х  | 
 109  | 
 109  | 
 109  | 
 109  | 
 109  | 
 109  | 
 109  | 
 109  | 
 109  | 
||
| 
 районный бюджет  | 
 Х  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||
| 
 областной бюджет  | 
 Х  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||
| 
 23  | 
 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих сельского поселения Боровсокй сельсовет  | 
 Всего, тыс.руб  | 
 Х  | 
 109  | 
 109  | 
 109  | 
 109  | 
 109  | 
 109  | 
 109  | 
 109  | 
 109  | 
| 
 местный бюджет  | 
 Х  | 
 109  | 
 109  | 
 109  | 
 109  | 
 109  | 
 109  | 
 109  | 
 109  | 
 109  | 
||
| 
 районный бюджет  | 
 Х  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||
| 
 областной бюджет  | 
 Х  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||
| 
 24  | 
 Итого по Подпрограмме 1  | 
 Всего, тыс.руб  | 
 Х  | 
 966,3  | 
 966,3  | 
 1846,2  | 
 1846,2  | 
 1846,2  | 
 1771,2,2  | 
 1741,4  | 
 1300,3  | 
 700,8  | 
| 
 местный бюджет  | 
 Х  | 
 966,3  | 
 966,3  | 
 1846,2  | 
 1831,9  | 
 1846,2  | 
 1756,5  | 
 1726,2  | 
 1290,2  | 
 690,7  | 
||
| 
 районный бюджет  | 
 Х  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||
| 
 областной бюджет 
  | 
 Х  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 14,25  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||
| 
 25  | 
 
 Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Боровской сельсовет в 2016-2024 годах". 
  | 
|||||||||||
| 
 26  | 
 Задача 1 Подпрограммы 2 - Обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды  | 
|||||||||||
| 
 27  | 
 Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 2 Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС  | 
 %  | 
 100  | 
 100  | 
 100  | 
 100  | 
 100  | 
 100  | 
 
 
 100  | 
 
 
 100  | 
 
 
 100  | 
 
 
 100  | 
| 
 28  | 
 Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 2 "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций"  | 
 Всего, тыс.руб  | 
 Х  | 
 0  | 
 1,0  | 
 36,5  | 
 36,5  | 
 36,5  | 
 36,5  | 
 37,5  | 
 0  | 
 0  | 
| 
 районный бюджет 
  | 
 Х  | 
 0  | 
 1,0  | 
 36,5  | 
 36,5  | 
 36,5  | 
 
 36,5  | 
 
 37,5  | 
 
 0  | 
 
 0  | 
||
| 
 29  | 
 Реализация переданных полномочий в части предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций  | 
 Всего, тыс.руб  | 
 Х  | 
 0  | 
 1,0  | 
 36,5  | 
 36,5  | 
 36,5  | 
 36,5  | 
 37,5  | 
 0  | 
 0  | 
| 
 районный бюджет 
  | 
 Х  | 
 
  | 
 
  | 
 36,5  | 
 36,5  | 
 36,5  | 
 
 36,5  | 
 
 37,5  | 
 
 0  | 
 
 0  | 
||
| 
 30  | 
 Итого по Подпрограмме 2  | 
 Всего, тыс.руб  | 
 Х  | 
 0  | 
 1,0  | 
 36,5  | 
 36,5  | 
 36,5  | 
 36,5  | 
 37,5  | 
 0  | 
 0  | 
| 
 районный бюджет 
  | 
 Х  | 
 0  | 
 1,0  | 
 36.5  | 
 36.5  | 
 36.5  | 
 
 36.5  | 
 
 37.5  | 
 
 0  | 
 
 0  | 
||
| 
 31  | 
 
 Подпрограмма 3 - Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Боровской сельсовет в 2016-2024 годах 
  | 
|||||||||||
| 
 32  | 
 Задача 1 Подпрограммы 3 - Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры  | 
|||||||||||
| 
 33  | 
 Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 3 Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог  | 
 км  | 
 1,1  | 
 1,5  | 
 
 
 1,5  | 
 
 
 4,16  | 
 
 
 1,5  | 
 
 
 1,5  | 
 
 
 1,5  | 
 
 
 1,5  | 
 
 
 1,5  | 
 
 
 1,5  | 
| 
 34  | 
 Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 3 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования"  | 
 Всего, тыс.руб  | 
 Х  | 
 847,9  | 
 847,9  | 
 806,4  | 
 806,4  | 
 806,4  | 
 806,4  | 
 2660,7  | 
 182,0  | 
 0  | 
| 
 местный бюджет  | 
 Х  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||
| 
 
 районный бюджет  | 
 Х  | 
 847,9  | 
 847,9  | 
 806,4  | 
 806,4  | 
 806,4  | 
 
 806,4  | 
 
 1505,6  | 
 
 0  | 
 
 0  | 
||
| 
 областной бюджет 
  | 
 Х  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||
| 
 35  | 
 Реализация переданных полномочий на осуществление дорожной деятельности сельского поселения  | 
 Всего, тыс.руб  | 
 Х  | 
 847,9  | 
 847,9  | 
 806,4  | 
 806,4  | 
 806,4  | 
 806,4  | 
 1505,6  | 
 0  | 
 0  | 
| 
 местныйбюджет  | 
 Х  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||
| 
 районный бюджет  | 
 Х  | 
 847,9  | 
 847,9  | 
 806,4  | 
 806,4  | 
 806,4  | 
 
 806,4  | 
 
 1505,6  | 
 
 0  | 
 
 0  | 
||
| 
 областной бюджет 
  | 
 Х  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||
| 
 36  | 
 Реализация направления расходов основного мероприятия"Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения" Капитальный ремонт переулка Речной села Боровое  | 
 Всего, тыс.руб  | 
 Х  | 
 123,0  | 
 123,0  | 
 203,7  | 
 233.1  | 
 203,7  | 
 203,7  | 
 1155,1  | 
 182,0  | 
 0  | 
| 
 местный бюджет  | 
 Х  | 
 123,0  | 
 123,0  | 
 203,7  | 
 124,2  | 
 203,7  | 
 203,7  | 
 1155,1  | 
 182,0  | 
 0  | 
||
| 
 районный бюджет  | 
 Х  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||
| 
 областной бюджет 
  | 
 Х  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 108,9  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||
| 
 37  | 
 Задача 2 Подпрограммы 3 - Решение вопросов местного значения в сфере архитектуры и градостроительства  | 
|||||||||||
| 
 38  | 
 Показатель 1 задачи 2Подпрограммы 3 Доля разработки основного документа градостроительного зонирования  | 
 
 %  | 
 -  | 
 10  | 
 100  | 
 100  | 
 100  | 
 100  | 
 100  | 
 100  | 
 100  | 
 100  | 
| 
 39  | 
 
 Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 3 "Разработка комплекса землеустроительных работ по подготовке карт (планов) границ населенных пунктов, территориальных зон" 
  | 
 ВСЕГО, тыс.руб.  | 
 Х  | 
 40,0  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
| 
 местный бюджет  | 
 Х  | 
 40,0  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||
| 
 районный бюджет  | 
 Х  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||
| 
 областной бюджет  | 
 Х  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||
| 
 40  | 
 Реализация мероприятий по разработкае комплекса землеустроительных работ по подготовке карт (планов) границ населенных пунктов, территориальных зон 
  | 
 ВСЕГО, тыс.руб.  | 
 Х  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
| 
 местный бюджет  | 
 Х  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||
| 
 районный бюджет  | 
 Х  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||
| 
 областной бюджет  | 
 Х  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||
| 
 41  | 
 
  | 
|||||||||||
| 
 42  | 
 Показатель 1 задачи 3Подпрограммы 3 Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году  | 
 %  | 
 1%  | 
 1%  | 
 1%  | 
 1%  | 
 1%  | 
 1%  | 
 
 
 1%  | 
 
 
 1%  | 
 
 
 1%  | 
 
 
 1%  | 
| 
 43  | 
 Показатель 2 задачи 3 Подпрограммы 3 Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения  | 
 ед.  | 
 17  | 
 17  | 
 17  | 
 20  | 
 22  | 
 22  | 
 
 22  | 
 
 22  | 
 
 22  | 
 
 22  | 
| 
 44  | 
 Показатель 3 задачи 3 Подпрограммы 3 Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников  | 
 ед.  | 
 25  | 
 30  | 
 40  | 
 50  | 
 70  | 
 90  | 
 
 
 90  | 
 
 
 90  | 
 
 
 90  | 
 
 
 90  | 
| 
 45  | 
 Показатель 4 задачи 3 Подпрограммы 3 Количество ликвидированных несанкционированных свалок 
  | 
 ед.  | 
 2  | 
 2  | 
 2  | 
 2  | 
 2  | 
 2  | 
 
 
 2  | 
 
 
 2  | 
 
 
 2  | 
 
 
 2  | 
| 
 46  | 
 Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 3 "Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения"  | 
 Всего, тыс.руб  | 
 Х  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
| 
 местный бюджет  | 
 Х  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||
| 
 районны бюджет  | 
 Х  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||
| 
 областной бюджет  | 
 Х  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||
| 
 47  | 
 Реализация направления расходов основного мероприятия"Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения"  | 
 Всего, тыс.руб  | 
 Х  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
| 
 местный бюджет  | 
 Х  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||
| 
 районный бюджет 
  | 
 Х  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||
| 
 областной бюджет 
  | 
 Х  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||
| 
 48  | 
 Реализация направления расходов основного мероприятия"Устранение мест захламления территории сельского поселения"  | 
 Всего, тыс.руб.  | 
 х  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
| 
 местный бюджет  | 
 х  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||
| 
 районный бюджет  | 
 х  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||
| 
 областной бюджет  | 
 х  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||
| 
 49  | 
 Организация освещения улиц за счет средств областного бюджета 
  | 
 Всего, тыс.руб.  | 
 х  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
| 
 местный бюджет  | 
 х  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||
| 
 районный бюджет  | 
 х  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||
| 
 областной бюджет  | 
 х  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||
| 
 50  | 
 Итого по Подпрограмме 3  | 
 Всего, тыс.руб  | 
 Х  | 
 1010,9  | 
 1010,9  | 
 1010,1  | 
 11081  | 
 1010,1  | 
 1010,1  | 
 2660,7  | 
 182,0  | 
 0  | 
| 
 местный бюджет  | 
 Х  | 
 123,0  | 
 123  | 
 203,7  | 
 124,2  | 
 203,7  | 
 203,7  | 
 1155,1  | 
 182,0  | 
 0  | 
||
| 
 районный бюджет  | 
 Х  | 
 847,9  | 
 847,9  | 
 806,4  | 
 847,9  | 
 806,4  | 
 806,4  | 
 1505,6  | 
 0  | 
 0  | 
||
| 
 областной бюджет  | 
 Х  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 108,9  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||
| 
 51  | 
 
 Подпрограмма 4. "Развитие социальной сферы в сельском поселении Боровской сельсовет в 2016-2024 годах". 
  | 
|||||||||||
| 
 52  | 
 Задача 1 Подпрограммы 4 - Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно - досуговых мероприятиях  | 
|||||||||||
| 
 53  | 
 Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 4 Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд  | 
 ед.  | 
 50  | 
 50  | 
 50  | 
 50  | 
 50  | 
 50  | 
 50  | 
 50  | 
 50  | 
 50  | 
| 
 54  | 
 Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 4 Количество проведенных мероприятий культурно-досугового типа  | 
 ед.  | 
 310  | 
 315  | 
 320  | 
 325  | 
 330  | 
 335  | 
 340  | 
 345  | 
 350  | 
 355  | 
| 
 55  | 
 Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 4 "Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Боровской сельсовет"  | 
 Всего, тыс.руб  | 
 Х  | 
 759,1  | 
 759,1  | 
 1206,5  | 
 1206,5  | 
 1206,5  | 
 1206,5  | 
 1380,4  | 
 449,3  | 
 0  | 
| 
 местный бюджет  | 
 Х  | 
 759,1  | 
 759,1  | 
 1206,5  | 
 1206,5  | 
 1206,5  | 
 1206,5  | 
 1379,4  | 
 448,3  | 
 
  | 
||
| 
 районный бюджет  | 
 Х  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||
| 
 областной бюджет 
  | 
 Х  | 
 0  | 
||||||||||
| 
 56  | 
 Реализация переданных полномочий на библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов сельского поселения  | 
 Всего, тыс.руб  | 
 Х  | 
 127,0  | 
 127,0  | 
 166,1  | 
 166,1  | 
 166,1  | 
 166,1  | 
 229,1  | 
 0  | 
 0  | 
| 
 местный бюджет  | 
 Х  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||
| 
 районный бюджет  | 
 Х  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||
| 
 областной бюджет 
  | 
 Х  | 
 127,0  | 
 127,0  | 
 166,1  | 
 166,1  | 
 166,1  | 
 166,1  | 
 229,1  | 
 0  | 
 0  | 
||
| 
 57  | 
 Предоставлений бюджетным и автономным учреждениям субсидий  | 
 Всего, тыс.руб  | 
 Х  | 
 632,0  | 
 632,0  | 
 1040,4  | 
 1040,4  | 
 1040,4  | 
 1040,4  | 
 1150,3  | 
 448,3  | 
 0  | 
| 
 местный бюджет  | 
 Х  | 
 632,0  | 
 632,0  | 
 1040,4  | 
 1040,4  | 
 1040,4  | 
 1040,4  | 
 1150,3  | 
 448,3  | 
 0  | 
||
| 
 районный бюджет  | 
 Х  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||
| 
 областной бюджет  | 
 Х  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||
| 
 58  | 
 Задача 2 Подпрограммы 4 - Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях  | 
|||||||||||
| 
 59  | 
 Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 4 Количество проведенных спортивных мероприятий  | 
 ед.  | 
 20  | 
 22  | 
 23  | 
 25  | 
 28  | 
 30  | 
 30  | 
 30  | 
 30  | 
 30  | 
| 
 60  | 
 Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 4 "Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Боровской сельсовет"устройство спортивной площадки с.Боровое  | 
 Всего, тыс.руб  | 
 Х  | 
 5  | 
 5  | 
 1  | 
 1  | 
 1  | 
 24  | 
 1  | 
 1  | 
 0  | 
| 
 местный бюджет 
 
  | 
 Х  | 
 5  | 
 5  | 
 1  | 
 1  | 
 1  | 
 24  | 
 1  | 
 1  | 
 0  | 
||
| 
 
 районный бюджет  | 
 Х  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||
| 
 
 областной бюджет  | 
 Х  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||
| 
 61  | 
 Реализация направления расходов основного мероприятия"Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Боровской сельсовет" устройство спортивной площадки с.Боровое 
  | 
 Всего, тыс.руб  | 
 Х  | 
 5  | 
 5  | 
 1  | 
 1  | 
 1  | 
 24  | 
 1  | 
 1  | 
 0  | 
| 
 местный бюджет 
  | 
 Х  | 
 5  | 
 5  | 
 1  | 
 1  | 
 1  | 
 24  | 
 1  | 
 1  | 
 0  | 
||
| 
 районный бюджет  | 
 Х  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||
| 
 
 областной бюджет 
  | 
 Х  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||
| 
 62  | 
 Итого по Подпрограмме 4  | 
 Всего, тыс.руб  | 
 Х  | 
 764,1  | 
 764,1  | 
 1207,5  | 
 1207,5  | 
 1207,5  | 
 1230,5  | 
 1380,4  | 
 449,3  | 
 0  | 
| 
 местный бюджет  | 
 Х  | 
 764,1  | 
 764,1  | 
 1207,5  | 
 1207,5  | 
 1207,5  | 
 1230,5  | 
 1151,3  | 
 449,3  | 
 0  | 
||
| 
 районный бюджет  | 
 Х  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 0  | 
 0  | 
|||
| 
 областной бюджет  | 
 Х  | 
 
  | 
 
  | 
 229,1  | 
 0  | 
 0  | 
||||||
| 
 63  | 
 
 ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ  | 
 
 Всего, тыс.руб  | 
 Х  | 
 2741,3  | 
 2702,3  | 
 4100,3  | 
 4100,3  | 
 4100,3  | 
 4123,3  | 
 5820,0  | 
 1931,6  | 
 700,8  | 
| 
 местный бюджет  | 
 Х  | 
 1893,4  | 
 1853,4  | 
 2050,9  | 
 2045,65  | 
 2050,9  | 
 2073,9  | 
 4032,6  | 
 1921,5  | 
 690,7  | 
||
| 
 районный бюджет  | 
 Х  | 
 847,9  | 
 848,9  | 
 842,9  | 
 842,9  | 
 842,9  | 
 842,9  | 
 1543,1  | 
 0  | 
 0  | 
||
| 
 областной бюджет  | 
 Х  | 
 
  | 
 
  | 
 1206,5  | 
 1220,75  | 
 1206,5  | 
 1206,5  | 
 244,3  | 
 10,1  | 
 10,1 
  | 
||
ПАСПОРТ
Подпрограммы 1 муниципальной Программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Боровской сельсовет в 2016-2024 годах". (далее - Подпрограммы)
| 
 Ответственный исполнитель  | 
 
 
  | 
| 
 Задачи Подпрограммы  | 
 1.Повышение качества муниципального управления 
  | 
| 
 Показатели задач Подпрограммы  | 
 Показатель1 задачи 1 Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации, чел Показатель 2 задачи 1 Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами,100% 
  | 
| 
 Этапы и сроки реализации Подпрограммы  | 
 2016 - 2024 годы, без выделения этапов  | 
| 
 Объемы финансирования Подпрограммы, в том числе по годам реализации  | 
 Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы предположительно составят всего – 13059,9 тыс. руб., из них: 2016 год - 966,3 тыс. руб.; 2017 год - 966,3 тыс. руб.; 2018 год - 1846,2 тыс. руб.; 2019 год - 1846,2 тыс. руб.; 2020 год - 1846,2 тыс. руб. 2021 год -1846,2 тыс. руб. 2022 год -1741,4 тыс. руб. 2023 год -1300,3 тыс. руб. 2024 год -700,8 тыс. руб. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период 
  | 
| 
 Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы  | 
 В результате реализации Подпрограммы ожидается обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами поселения, исполнение бюджета поселения по доходам, без учета безвозмездных поступлений, к утвержденному плану - до 100 %. 
  | 
Текстовая часть Подпрограммы
1.Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере
Бюджет сельского поселения является дотационным. Собственных средств 718,1 тыс. руб.; безвозмездных поступлений 5193,1 тыс. руб.
Основная проблема - невысокий уровень собственных доходов, недостаточное развитие налогооблагаемой базы.
Основными рисками реализации Подпрограммы являются:
- уменьшение сбора собственных доходов;
- недофинансирование мероприятий программы.
К мерам минимизации влияния рисков относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
2.Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для совершенствования подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров органов местного самоуправления района, повышения качества муниципального управления с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Задача Подпрограммы - повышение качества муниципального управления.
Показателями задачи являются:
1.Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации, чел.
2.Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами, 100%
3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 - 2024 годов без выделения этапов.
4.Основное мероприятие Подпрограммы - "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Боровской сельсовет"
5.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы в 2016-2024 гг. предположительно составит:
всего – 13059,9 тыс. руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета – 13059,9 тыс. руб.
за счет средств районного бюджета - ___0__ тыс. руб.;
за счет средств областного бюджета - ____0_ тыс. руб.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 2 муниципальной Программы "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Боровской сельсовет в 2016-2024 годах" (далее - Подпрограммы)
| 
 Ответственный исполнитель  | 
 
  | 
| 
 Задачи Подпрограммы  | 
 1. Обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды. 
  | 
| 
 Показатели задач Подпрограммы  | 
 Показатель 1 задачи 1 Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС,100% 
  | 
| 
 Этапы и сроки реализации Подпрограммы  | 
 2016 - 2024 годы, без выделения этапов  | 
| 
 Объемы финансирования Подпрограммы, в том числе по годам реализации  | 
 Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего - 184,6 тыс. руб., из них: 2016 год - 0 тыс. руб.; 2017 год - 1,0 тыс. руб.; 2018 год - 36,5 тыс. руб.; 2019 год - 36,5 тыс. руб. 2020 год - 36,5 тыс. руб. 2021 год - 36,5 тыс. руб. 2022 год – 37,5 тыс. руб. 2023 год - 0 тыс. руб. 2024 год - 0 тыс. руб. 
 Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период  | 
| 
 Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы  | 
 В результате реализации Подпрограммы будут улучшены условия для безопасного проживания, работы и отдыха на территории поселения, сохранения и развития природного потенциала поселения. К 2024 году ожидается сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций - до 1 ед. 
  | 
Текстовая часть Подпрограммы
1.Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере
Реализация данной подпрограммы обусловлена потребностью развития системы контроля в области защиты населения и территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, необходимости предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории поселения в повседневной жизни, заблаговременным осуществлением комплекса мер, направленных на предупреждение и максимально возможное уменьшение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, сохранение здоровья людей, снижение материальных потерь и размеров ущерба окружающей среде.
Основными проблемами являются:
- значительный износ основных производственных фондов, систем контроля и предупреждения чрезвычайных ситуаций;
- недостаточное соблюдение правил пожарной безопасности;
- недостаточная эффективность действий при локализации чрезвычайных ситуаций в их начальной стадии;
- недостаточный уровень подготовки населения к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций.
Основным риском реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния риска относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2.Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
2.Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для повышения уровня защищенности населения от опасностей и угроз чрезвычайного и природного характера.
Задача Подпрограммы - обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды
Показатель задачи - Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС,100 %;
3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 - 2024 годов без выделения этапов.
4. Основное мероприятие Подпрограммы - "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций".
5.Объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2024 гг. предположительно составит всего 184,6 тыс.руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета - _1 тыс.руб.
за счет средств районного бюджета- 183,6 тыс.руб
ПАСПОРТ
Подпрограммы 3 муниципальной программы "Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Боровской сельсовет в 2016-2024 годах" (далее - Подпрограммы)
| 
 Задачи Подпрограммы  | 
 1.Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры. 2. Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.  | 
| 
 Показатели задач подпрограммы  | 
 Показатель 1 задачи 1 Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог,1,1км. Показатель 1 задачи 2 Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году, 1%; Показатель 2 задачи 2 Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения, ед.17; Показатель 3 задачи 2 Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников, 25ед.; Показатель 4 задачи 2 Количество ликвидированных несанкционированных свалок, 2ед.  | 
| 
 Этапы и сроки реализации подпрограммы  | 
 2016 - 2024 годы, без выделения этапов  | 
| 
 Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации  | 
 Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего – 8904,9 тыс. руб., из них: 2016 год - 1010,9 тыс. руб.; 2017 год - 1010,9 тыс. руб.; 2018 год - 1010,1 тыс. руб.; 2019 год - 1010,1 тыс. руб.; 2020 год - 1010,1 тыс. руб. 2021 год- 1010,1 тыс. руб. 2022 год- 2660,7 тыс. руб. 2023 год- 182,0 тыс. руб. 2024 год- 0 тыс. руб. 
 Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год д и плановый период  | 
| 
 Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы  | 
 В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2024 году: довести: - удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения - до 80 %; - долю протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности - до 95 %; 
  | 
Текстовая часть Подпрограммы
1.Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере
В настоящее время обеспеченность хозяйствующих объектов и домовладений поселения электроэнергией составляет 100%, имеется 52 ламп уличного освещения. Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности составляет - 16,7км
Отмечается высокая степень благоустройства территории.
Основными проблемами являются:
- обеспечено централизованным водоснабжением всего 46% домовладений;
- доля дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения составляет 18%;
- отмечается снижение объема внебюджетных источников, привлекаемых на благоустройство поселений.
Основным риском реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния риска относятся:
Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
2. Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения следующих задач:
Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры.
Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.
Показателями задач являются:
1.Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог,1,1км.
2.Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году,1%;
3.Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения, ед 17
4.Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников, 25ед;
5.Количество ликвидированных несанкционированных свалок,2 ед.
3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 - 2024 годов без выделения этапов.
4.Основные мероприятия Подпрограммы:
1.Основное мероприятие задачи 1 - "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования".
2.Основное мероприятие задачи 2 - "Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения".
5.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2024 гг. предположительно составит всего 9092,5 тыс.руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета - 1671,9,0 тыс. руб.
за счет средств районного бюджета 7233,0 тыс.руб.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 4 муниципальной программы "Развитие социальной сферы в сельском поселении Боровской сельсовет в 2016-2024 годах" (далее - Подпрограммы)
| 
 Задачи подпрограммы  | 
 1. Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно - досуговых мероприятиях. 2. Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях.  | 
| 
 Показатели задач подпрограммы  | 
 Показатель 1 задачи 1 Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд,450ед.; Показатель 2 задачи 1 Количество проведенных культурно - досуговых мероприятий, 2055ед. Показатель 1 задачи 2 Количество проведенных спортивных мероприятий, 268 ед.; 
  | 
| 
 Этапы и сроки реализации подпрограммы  | 
 2016 - 2024 годы, без выделения этапов  | 
| 
 Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации  | 
 2016 год - 764,1 тыс. руб.; 2017 год - 764,1 тыс. руб.; 2018 год - 1207,5 тыс. руб.; 2019 год - 1207,5 тыс. руб.; 2020 год - 1207,5 тыс. руб 2021 год- 1207,5 тыс. руб 2022 год- 1380,4 тыс. руб 2023 год- 449,3 тыс. руб 2024 год- 0 тыс. руб  | 
| 
 Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы  | 
 В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2024 году: довести: - долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом - до 40 %; - долю населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях - до 40 %; - количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд - до450ед  | 
Текстовая часть Подпрограммы
1. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере
Деятельность учреждений культуры и искусства является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни, в условиях демократического государства, именно культура берет на себя задачу сохранения духовных, нравственных ориентиров общества. На территории поселения имеется Дом культуры в с. Боровое в котором осуществляется показ цифрового кино.
Основная роль в профилактике заболеваний, укреплении здоровья, нормальном физическом развитии и повышении работоспособности человека отводится сфере физической культуры и спорта. В сельском поселении имеется спортивный зал, одна спортивная площадка, хоккейная коробка; в зимнее время жителям на прокат выдают на прокат коньки, клюшки, лыжи.
Основными проблемами развития социальной сферы являются:
- недостаточный уровень материально - технической базы объектов спорта;
- низкая вовлеченность инвалидов в участие в культурно-досуговых и спортивных мероприятиях.
К основному риску реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния рисков относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения следующих задач:
1. Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно -досуговых мероприятиях.
2. Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях.
Показателями задач являются:
1.Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд,450ед.;
2.Количество проведенных культурно - досуговых мероприятий -2055 ед
Количество проведенных спортивных мероприятий, 268 ед.
3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 - 2020 годов без выделения этапов.
4.Основные мероприятия Подпрограммы:
Основное мероприятие задачи 1 - "Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Боровкой сельсовет".
Основное мероприятие задачи 2 - "Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Боровской сельсовет".
5.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2024 гг.
предположительно составит всего 8187,9 тыс.руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета – 6351,9 тыс.руб.
за счет областного бюджета – 1836,0тыс. руб.
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 - 2020 годов без выделения
					Зайцева 
Надежда Николаевна
глава администрации