Размер шрифта: A A A Изображения Выключить Включить Цвет сайта Ц Ц Ц Х
Проблемы с госуслугами, медленный интернет или плохая связь? Напишите об этом — Минцифры поможет с решением
Липецкая область, Усманский район, с. Боровое, ул. Центральная, д. 45.
8 (47472) 2-63-10
8 (47472) 2-63-16

Контакты

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.03.2020 № 1 о внесении изменений в муниципальную программу

Дата публикации: 06.04.2020г.

Скачать документ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРОВСКОЙ СЕЛЬСОВЕТ УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

10 марта 2020 года                         с. Боровое                         №1

 

О внесении изменений  в муниципальную программу сельского поселения Боровской сельсовет   "Устойчивое развитие сельской территории -  сельского поселения Боровской сельсовет  Усманского муниципального района  Липецкой области на 2016-2024 годы"

 

В соответствии с постановлением администрации сельского поселения Боровской сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области от 07 ноября 2018 года № 30 " О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Боровской сельсовет от 16 февраля 2016 года №8 "О порядке разработки , реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы  сельского поселения Боровской сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области " администрации сельского поселения Боровской сельсовет

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

1.Внести изменения в муниципальную программу сельского поселения Боровской сельсовет "Устойчивое развитие сельской территории -  сельского поселения Боровской сельсовет  Усманского муниципального района  Липецкой области на 2016-2024 годы( утв.постановлением № 32 от 09.11.2018 г.)

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава администрации

 сельского поселения

Боровской сельсовет                                              Н.Н.Зайцева

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     Приложение к постановлению  

                                                                                                                                             администрации сельского поселения  

                                                                                                                      Боровской сельсовет от 10 марта 2020 г № 1

 

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Боровской сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2024 годы»

 

ПАСПОРТ  

муниципальной программы "Устойчивое развитие сельской территории - сельского поселения Боровской сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016 -2024 годы" (далее Программы)

 

Ответственный исполнитель

Администрация сельского поселения Боровской сельсовет Усманского муниципального района

( далее Боровской сельский совет)

Сроки и этапы реализации муниципальной Программы

2016-2024

Подпрограммы

1."Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Боровской сельсовет в 2016-2024 годах".

2."Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Боровской сельсовет в 2016-2024 годах".

3."Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Боровской сельсовет в 2016-2024 годах".

4."Развитие социальной сферы в сельском поселении Боровской сельсовет в 2016-2024 годах".

 

Цели муниципальной Программы

Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Боровской сельсовет, повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости , экономических ,социальных и культурных возможностей на основе социального и экономического развития поселения.

Индикатор цели

-количество предприятий сферы культуры,коммунального хозяйства на территории поселения ,ед.;

-создание новых рабочих мест,ед.;

-количество дорог общего пользования с твердым покрытием, км;

-ввод жилья,кв.м;

- количество энергосберегающих светильников уличного освщения, ед.;

-количество проживающего населения , чел.;

-количество площадок ТБО, ед.

Задачи муниципальной Программы

1.Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.

2. Создание условий для безопасного проживания на территории поселения.

3. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления.

4. Развитие спортивного и культурного потенциала населения.

5. Увеличение доли энергосберегающих светильников.

Показатели задач

Показатель 1 задачи 1:

-Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения, %

Показатель 2 задачи 1:

-Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности, %

Показатель 3 задачи 1:

Доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях, %

Показатель 4 задачи 1

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %

Показатель задачи 2.

-Сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций), % к предыдущему году

Объемы финансирования Программы всего, в том числе по годам реализации

Объемы финансирования расходов, связанных с реализацией основных мероприятий, всего прогноз составят -34145,7 тыс. руб., из них:

2016 год - 2741,3 тыс. руб.;

2017 год - 2702,3 тыс. руб.;

2018 год - 4100,3 тыс. руб.;

2019 год - 4100,3 тыс. руб.;

2020 год – 4857,4 тыс. руб.

2021 год- 4257,8 тыс. руб.

2022 год-4100,3 тыс. руб.

2023 год- 4100,3 тыс. руб.

2024 год-4100,3 тыс. руб.

Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Ожидаемый результат реализации муниципальной Программы

Обеспечение в 2024 году к базовому 2015 году:

-показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 60 % от числа опрошенных;

-повышение уровня жизни населения сельского поселения за счет комплексного благоустройства;

- повышение культурного и спортивного уровней населения.

 

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

 

1. Характеристика текущего состояния развития поселения, формулировка основных проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков в развитии поселения

Сельское поселение Боровской сельсовет граничит на юге с i сельским поселением Поддубровский сельсовет Усманского района , на востоке с сельским поселением Никольский сельсовет , западе - с сельским поселением Излегощенский сельсовет и гослесфондом, севере - с сельским поселением Куликовский сельсовет Усманского района .

Территория сельского поселения Боровской сельсовет состоит из села Боровое..

Земли сельсовета лежат в зоне лесостепи. Характерной чертой является равнинность. Точнее это волнистая равнина.

Сельсовет расположен на важных транспортных путях: через с. Боровое проходит асфальтированное шоссе Усмань-Боровое -Куликово- Аксай -Липецк.

.Площадь территории сельского поселения составляет - 3251 га , в т.ч. сельскохозяйственного назначения 2600 га., из них пашни - 2500 га; лесной фонд - 27 га.

Население поселения по состоянию на 1 января 2016 года составляет 343

человек.

Общее число хозяйств составляет - 253 в том числе дачники-81.

Имеют газовое отопление - 46% хозяйств; печное - 54% хозяйств,

По территории сельского поселения проходит 16,7 километров дорог, более 3 км с твердым покрытием.

Всего улиц - 16.

- на территории поселения функционируют :

-Боровской филиал МБОУ ООШ с. Поддубровка с детским садом

- ОПСП № 3 с. Боровое

- Досуговый центр с сельской библиотекой

-почта

-2 магазина

церковь Покрова Пресвятой Богородицы- памятник культурного наследия областного значения,1 памятник погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны, 1 детская площадка, 1 футбольное поле, спортивный зал, 2 места захоронения умерших.

Состояние потенциала поселения является определяющей предпосылкой эффективного развития сельского поселения в рамках поставленных задач и достижения намеченных целей.

Имеющиеся проблемы формируют реестр первоочередных мероприятий, без которых стратегическая и программная работа становится затруднительной.

Основные проблемы:

- бюджет поселения не является самодостаточным;

- имеется проблема с занятостью трудоспособного населения;

- наблюдается отток кадров за пределы поселения (в г.г. Усмань, Воронеж, Липецк, г. Москва);

- неполная удовлетворенность населения услугами: социальными, коммунальными, услугами потребительского рынка;

- невысокая степень благоустроенности жилья.

Основные риски дальнейшего развития поселения:

- ухудшение демографической ситуации, "старение" населения;

- уменьшение доходов местного бюджета за счет снижения налогооблагаемой базы.

Приоритеты муниципальной политики в сфере развития поселения, краткое описание целей и задач муниципальной программы, обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей задач.

Основные приоритеты муниципальной политики в сфере развития поселения района определены в Стратегическом плане социально-экономического развития сельского поселения Боровской сельсовет до 2024 года. Это:

- повышение качества жизни населения;

- развитие реального сектора экономики;

- развитие малого бизнеса;

- усиление роли органов власти в обеспечении благоприятных условий хозяйствования.

Целью Программы является создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Боровской сельсовет.

Индикатор достижения цели - удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи - обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.

Результатом решения данной задачи ожидается достижение показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 60 % от числа опрошенных.

Перечень подпрограмм.

Для решения поставленной цели и задач Программы реализуются следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1. "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Боровской сельсовет в 2016-2024 годах".

Подпрограмма 2. "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Боровской сельсовет в 2016-2024 годах".

Подпрограмма 3. "Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Боровской сельсовет в 2016-2024 годах".

Подпрограмма 4. "Развитие социальной сферы в сельском поселении Боровской сельсовет в 2016-2024 годах".

Краткое описание этапов и сроков реализации муниципальной программы с указанием плановых значений индикатора цели и показателей задач, ресурсного обеспечения по годам реализации муниципальной программы

Сроки реализации Программы охватывают период 2016 - 2024 годов без выделения этапов.

Результатом реализации Программы является создание к 2024 году благоприятных условий для жизнедеятельности на территории поселения, повышения его конкурентоспособности и привлекательности для постоянного проживания.

К ожидаемому конечному результату выполнения Программы относится обеспечение в 2024 году к базовому 2015 году показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 60 % от числа опрошенных.

Эффективность реализации Программы оценивается по целевому индикатору и показателям задач, характеризующим позитивные изменения в развитии поселения.

Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной Программы с формированием плановых значений по годам ее реализации представлены в Приложении 1 к Программе.

Финансовое обеспечение реализации Программы в 2016-2024 годах планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований муниципального бюджета в пределах предусмотренных лимитов финансирования, а также средств областного и федерального бюджетов.

Общий объем финансирования Программы за весь период реализации прогнозно составит 34145,7 тыс. руб., в том числе:

Подпрограммы 1."Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения сельсовет в 2016-2024 годах" - 14856 тыс.руб;

Подпрограммы 2."Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Боровской сельсовет в 2016-2024 годах"- 256,6 тыс.руб.

тыс.руб;

Подпрограммы 3."Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Боровской сельсовет в 2016-2024 годах"- 9092,5 тыс.руб;

Подпрограммы 4."Развитие социальной сферы в сельском поселении Боровской сельсовет в 2016-2024 годах" - 9980,7 тыс.руб;

Мониторинг реализации муниципальной программы.

Управление реализацией Программы осуществляется в соответствии с утвержденным Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Боровской сельсовет. Мониторинг реализации Программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.

Объектом мониторинга являются индикатор (показатели) Программы (подпрограмм) и основных мероприятий.

Мониторинг реализации Программы проводится на основе данных официального статистического наблюдения, годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности Программы, данных социологических опросов населения.

 

 

Приложение 1 к муниципальной программе "Устойчивое развитие сельской территории - сельского поселения Боровской сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2024 годы"

 

Сведения об индикаторе цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной программы  "Устойчивое развитие сельской территории - сельского поселения Боровской сельсовет  Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2024 годы"

 

Таблица

 

№ п/п

Наименование цели, индикатора, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий, направлений расходов

Единица

измерения

Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования

базовый

2015

год

2016 год

2017 год

2018

год

2019

год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

2

Цель муниципальной Программы -Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Боровской сельсовет, повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости , экономических ,социальных и культурных возможностей на основе социального и экономического развития поселения.

3

Индикатор 1

количество предприятий сферы культуры

 Ед.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4.

Индикатор 2 создание новых рабочих мест

Ед.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

5.

Индикатор 3 количество дорог общего пользования с твердым покрытием

км

2,5

2,8

3

3,2

3,7

4

4,3

5

5,5

6

6.

Индикатор 4 ввод жилья

кв.м

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

7.

Индикатор 5 количество проживающего населения

ед.

350

355

360

365

368

372

378

380

390

400

8

Индикатор 6 Количество площадок ТБО

ед.

0

0

0

2

9

21

21

21

21

21

9

Задача 1 муниципальной программы - Созданий условий для повышения качества жизни населения

10

Показатель 1 задачи 1 муниципальной Программы

Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения

%

 

 

18%

 

 

20%

 

 

21%

 

 

22%

 

 

23%

 

 

25%

 

 

27%

 

 

29%

 

 

30%

 

 

32%

11

Показатель 2 задачи 1 муниципальной Программы

Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности

 

%

80%

85%

90%

90%

90%

90%

 

 

90%

 

 

90%

 

 

95%

 

 

100%

12

Показатель 3 задачи 1 муниципальной Программы

Доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях

 

%

30%

 

 

32%

 

 

35%

 

 

37%

 

 

38%

 

 

40%

 

 

40%

 

 

40%

 

 

40%

 

 

40%

13

Показатель 4 задачи 1 муниципальной Программы

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

%

30%

 

 

32%

 

 

35%

 

 

37%

 

 

38%

 

 

40%

 

 

40%

 

 

40%

 

 

40%

 

 

40%

14

Задача 2 муниципальной Программы -Создание условий для повышения безопасности проживания на территории поселения

15

Показатель задачи 2

-Сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций)

% к предыдущему году

1

2

3

4

5

5

 

5

 

5

 

5

 

5

16

 

Подпрограмма 1- Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Боровской сельсовет в 2016-2024 годах".

 

17

Задача 1 Подпрограммы1 - Повышение качества муниципального управления

18

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 1

Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации

 

чел.

1

1

1

1

1

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

19

Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 1

Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами

 

 

%

 

100

 

 

100

 

 

100

 

 

100

 

 

100

 

 

100

 

 

100

 

 

100

 

 

100

 

 

100

20

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1

"Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Боровской сельсовет"

Всего, тыс.руб

Х

966,3

966,3

1626,2

1626,2

1626,2

1626,2

1626,2

1626,2

1626,2

местный бюджет

Х

966,3

966,3

1626,2

1626,2

1626,2

1626,2

1626,2

1626,2

1626,2

районный бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления сельского поселения

Всего, тыс.руб

Х

676,3

676,3

802,6

802,6

802,6

802,6

802,6

802,6

802,6

местный бюджет

Х

676,3

676,3

802,6

802,6

802,6

802,6

802,6

802,6

802,6

районный бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Расходы по оплате труда работников, заключивших трудовой договор о работе в органах местного самоуправления сельского поселения

Всего, тыс.руб

Х

0

0

172,9

172,9

172,9

172,9

172,9

172,9

172,9

местный бюджет

Х

0

0

172,9

172,9

172,9

172,9

172,9

172,9

172,9

районный бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления сельского поселения (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)

Всего, тыс.руб

Х

234,5

234,5

650,7

650,7

650,7

650,7

650,7

650,7

650,7

местный бюджет

Х

234,5

234,5

650,7

650,7

650,7

650,7

650,7

650,7

650,7

районный бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий в части контроля за исполнением бюджета поселения в соответствии с ФЗ от 06.10.2013 г. № 131-ФЗ "об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"

 

Всего, тыс.руб

Х

15,5

15,5

20,5

20,5

20,5

20,5

20,5

20,5

20,5

местный бюджет

 

Х

15,5

15,5

20,5

20,5

20,5

20,5

20,5

20,5

20,5

районный бюджет

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

Реализация направления расходов основного мероприятия "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органом местного самоуправления сельского поселения Боровской сельсовет"

Всего, тыс.руб

Х

25,0

25,0

1626,2

1626,2

1626,2

1626,2

1626,2

1626,2

1626,2

местный бюджет

Х

25,0

25.0

1626,2

1626,2

1626,2

1626,2

1626,2

1626,2

1626,2

районный бюджет

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Мероприятие 3 задачи 1 Подпрограммы 1

Приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем на условиях софинансирования с областным бюджетом

Всего, тыс.руб

Х

0

4,0

90,5

90,5

90,5

90,5

90,5

90,5

90,5

местный бюджет

Х

0

4,0

90,5

90,5

90,5

90,5

90,5

90,5

90,5

районный бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 1

"Социальная поддержка отдельных категорий граждан""

Всего, тыс.руб

Х

109

109

109

109

109

109

109

109

109

местный бюджет

Х

109

109

109

109

109

109

109

109

109

районный бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих сельского поселения Боровсокй сельсовет

Всего, тыс.руб

Х

109

109

109

109

109

109

109

109

109

местный бюджет

Х

109

109

109

109

109

109

109

109

109

районный бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Итого по Подпрограмме 1

Всего, тыс.руб

Х

966,3

966,3

1846,2

1846,2

1846,2

1846,2

1846,2

1846,2

1846,2

местный бюджет

Х

966,3

966,3

1846,2

1846,2

1846,2

1846,2

1846,2

1846,2

1846,2

районный бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Боровской сельсовет в 2016-2024 годах".

 

31

Задача 1 Подпрограммы 2 - Обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды

32

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 2

Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС

%

100

100

100

100

100

100

 

 

100

 

 

100

 

 

100

 

 

100

33

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 2

"Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций"

Всего, тыс.руб

Х

0

1,0

36,5

36,5

36,5

36,5

36,5

36,5

36,5

районный бюджет

 

Х

0

1,0

36,5

36,5

36,5

 

36,5

 

36,5

 

36,5

 

36,5

34

Реализация переданных полномочий в части предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

Всего, тыс.руб

Х

0

1,0

36,5

36,5

36,5

36,5

36,5

36,5

36,5

районный бюджет

 

Х

 

 

36,5

36,5

36,5

 

36,5

 

36,5

 

36,5

 

36,5

35

Итого по Подпрограмме 2

Всего, тыс.руб

Х

0

1,0

36,5

36,5

36,5

36,5

36,5

36,5

36,5

районный бюджет

 

Х

0

1,0

36.5

36.5

36.5

 

36.5

 

36.5

 

36.5

 

36.5

36

 

Подпрограмма 3 - Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Боровской сельсовет в 2016-2024 годах

 

37

Задача 1 Подпрограммы 3 - Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры

38

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 3

Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог

км

1,1

1,5

 

 0,3

 

 

0,3

 

 

0,3

 

 

0,2

 

 

0,5

 

 

0,3

 

 

0,5

 

 

0,5

39

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 3

"Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования"

Всего, тыс.руб

Х

847,9

847,9

806,4

806,4

806,4

806,4

806,4

806,4

806,4

местный бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

районный бюджет

Х

847,9

847,9

806,4

806,4

806,4

 

806,4

 

806,4

 

806,4

 

806,4

областной бюджет

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Реализация переданных полномочий на осуществление дорожной деятельности сельского поселения

Всего, тыс.руб

Х

847,9

847,9

806,4

806,4

806,4

806,4

806,4

806,4

806,4

местныйбюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

районный бюджет

Х

847,9

847,9

806,4

806,4

806,4

 

806,4

 

806,4

 

806,4

 

806,4

областной бюджет

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

Реализация направления расходов основного мероприятия"Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения"

Всего, тыс.руб

Х

123,0

123,0

203,7

203,7

203,7

203,7

203,7

203,7

203,7

местный бюджет

Х

123,0

123,0

203,7

203,7

203,7

203,7

203,7

203,7

203,7

районный бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

Задача 2 Подпрограммы 3 – Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории поселения

38

Показатель 1 задачи 2Подпрограммы 3

Доля разработки основного документа градостроительного

зонирования

 

%

-

10

100

100

100

100

100

100

100

100

39

 

Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 3

"Разработка комплекса землеустроительных работ по подготовке карт (планов) границ населенных пунктов, территориальных зон"

 

ВСЕГО, тыс.руб.

Х

40,0

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

Х

40,0

 

 

 

 

 

 

 

 

районный бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Реализация мероприятий по разработкае комплекса землеустроительных работ по подготовке карт (планов) границ населенных пунктов, территориальных зон

 

ВСЕГО, тыс.руб.

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

районный бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

 

42

Показатель 1 задачи 3Подпрограммы 3

Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году

%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

 

 

1%

 

 

1%

 

 

1%

 

 

1%

43

Показатель 2 задачи 3 Подпрограммы 3

Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения

ед.

17

17

17

20

22

22

 

22

 

22

 

22

 

22

44

Показатель 3 задачи 3 Подпрограммы 3

Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников

ед.

25

30

40

50

70

90

 

 

90

 

 

90

 

 

90

 

 

90

45

Показатель 4 задачи 3 Подпрограммы 3

Количество ликвидированных несанкционированных свалок

 

ед.

2

2

2

2

2

2

 

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

2

46

Основное мероприятие 1 задачи 2 Подпрограммы 3

"Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения"

Всего, тыс.руб

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

районны бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 3 : грантовая поддержка местных инициатив граждан проживающих в сельской местности « Строительство многофункциональной спортивной площадки в селе Боровое Усманского района»

                     
                     
                     
                     
 

Основное мероприятие 3 задачи 2 подпрограммы 3 «Организация обустройства мест досуга населения (реализация проектов , отобранных на конкурсной основе , предложенных территориальным общественным самоуправлением)»

                     
                     
                     
                     

47

Реализация направления расходов основного мероприятия"Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения"

Всего, тыс.руб

Х

 

 

 

 

554,653

 

 

 

 

местный бюджет

Х

 

 

 

 

 36,977

 

 

 

 

районный бюджет

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

 грант

Х

 

 

 

 

 517,676

 

 

 

 

48

Реализация направления расходов основного мероприятия"

Устранение мест захламления территории сельского поселения"

Всего, тыс.руб.

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

районный бюджет

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49

Организация освещения улиц за счет средств областного

бюджета

 

Всего, тыс.руб.

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

районный бюджет

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Итого по Подпрограмме 3

Всего, тыс.руб

Х

1010,9

1010,9

1010,1

1010,1

1577,9

1010,1

1010,1

1010,1

1010,1

местный бюджет

Х

123,0

123

203,7

203,7

241,55

203,7

203,7

203,7

203,7

районный бюджет

Х

847,9

847,9

806,4

806,4

806,4

806,4

806,4

806,4

806,4

областной бюджет

грант

Х

 

 

 

 

 529,95

 

 

 

 

51

 

Подпрограмма 4. "Развитие социальной сферы в сельском поселении Боровской сельсовет в 2016-2024 годах".

 

52

Задача 1 Подпрограммы 4 - Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно - досуговых мероприятиях

53

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 4

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд

ед.

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

54

Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 4

Количество проведенных мероприятий культурно-досугового типа

ед.

310

315

320

325

330

335

340

345

350

355

55

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 4

"Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Боровской сельсовет"

Всего, тыс.руб

Х

759

759

126

126

126

284

126

126

126

местный бюджет

Х

 1

 1

 6,5

 6,5

 6,5

 14

 6,5

 6,5

 6,5

районный бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

 

Х

759

759

120

120

120

270

120

120

120

56

Реализация переданных полномочий на библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов сельского поселения

Всего, тыс.руб

Х

127,0

127,0

166,1

166,1

166,1

166,1

166,1

166,1

166,1

местный бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

районный бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

 

Х

127,0

127,0

166,1

166,1

166,1

166,1

166,1

166,1

166,1

57

Предоставлений бюджетным и автономным учреждениям субсидий

Всего, тыс.руб

Х

632,0

632,0

1040,4

1040,4

1040,4

1040,4

1040,4

1040,4

1040,4

местный бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

районный бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

Х

632,0

632,0

1040,4

1040,4

1040,4

1040,4

1040,4

1040,4

1040,4

58

Задача 2 Подпрограммы 4 - Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях

59

Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 4

Количество проведенных спортивных мероприятий

ед.

20

22

23

25

28

30

30

30

30

30

60

Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 4

"Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Боровской сельсовет"

Всего, тыс.руб

Х

5

5

1

1

1

1

1

1

1

местный бюджет

 

 

Х

5

5

1

1

1

1

1

1

1

 

районный бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

Реализация направления расходов основного мероприятия"Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Боровской сельсовет"

 

Всего, тыс.руб

Х

5

5

1

1

1

1

1

1

1

местный бюджет

 

Х

5

5

1

1

1

1

1

1

1

районный бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

Итого по Подпрограмме 4

Всего, тыс.руб

Х

764

764

127

127

127

285

127

127

127

местный бюджет

Х

1

1

1

1

1

1

1

1

1

районный бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

Х

126

126

126

126

126

270

126

126

126

63

 

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ

 

Всего, тыс.руб

Х

2741,3

2702,3

4100,3

4100,3

4668,1

4257,8

4100,3

4100,3

4100,3

местный бюджет

Х

1893,4

1853,4

2050,9

2050,9

2088,75

2058,4

2050,9

2050,9

2050,9

районный бюджет

Х

848,9

849

842,9

842,9

842,9

842,9

842,9

842,9

842,9

областной бюджет

Х

126

126

126

126

173

270

126

126

126

 

                               

 

 

ПАСПОРТ

Подпрограммы 1 муниципальной Программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Боровской сельсовет в 2016-2024 годах". (далее - Подпрограммы) 

 

Ответственный исполнитель

 

 

Задачи Подпрограммы

1.Повышение качества муниципального управления

 

Показатели задач Подпрограммы

Показатель1 задачи 1

Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации, чел

Показатель 2 задачи 1

Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами,100%

 

Этапы и сроки реализации Подпрограммы

2016 - 2024 годы, без выделения этапов

Объемы финансирования Подпрограммы, в том числе по годам реализации

Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы предположительно составят всего - 14856 тыс. руб., из них:

2016 год - 966,3 тыс. руб.;

2017 год - 966,3 тыс. руб.;

2018 год - 1846,2 тыс. руб.;

2019 год - 1846,2 тыс. руб.;

2020 год - 1846,2 тыс. руб.

2021 год -1846,2 тыс. руб.

2022 год -1846,2 тыс. руб.

2023 год -1846,2 тыс. руб.

2024 год -1846,2 тыс. руб.

Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

 

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

В результате реализации Подпрограммы ожидается обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами поселения, исполнение бюджета поселения по доходам, без учета безвозмездных поступлений, к утвержденному плану - до 100 %.

 

 

Текстовая часть Подпрограммы

 

1.Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере

Бюджет сельского поселения является дотационным. Собственных средств 429,5 тыс. руб.; безвозмездных поступлений 2931,2 тыс. руб.

Основная проблема - невысокий уровень собственных доходов, недостаточное развитие налогооблагаемой базы.

Основными рисками реализации Подпрограммы являются:

- уменьшение сбора собственных доходов;

- недофинансирование мероприятий программы.

К мерам минимизации влияния рисков относятся:

1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.

2. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.

2.Задачи, показатели задач Подпрограммы

Подпрограмма является инструментом для совершенствования подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров органов местного самоуправления района, повышения качества муниципального управления с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Задача Подпрограммы - повышение качества муниципального управления.

Показателями задачи являются:

1.Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации, чел.

2.Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами, 100%

3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 - 2024 годов без выделения этапов.

4.Основное мероприятие Подпрограммы - "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Боровской сельсовет"

5.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы в 2016-2024 гг. предположительно составит:

всего - 14856 тыс. руб., в том числе:

за счет средств местного бюджета - 14856 тыс. руб.

за счет средств районного бюджета - ___0__ тыс. руб.;

за счет средств областного бюджета - ____0_ тыс. руб.

 

ПАСПОРТ

Подпрограммы 2 муниципальной Программы "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Боровской сельсовет в 2016-2024 годах" (далее - Подпрограммы)

 

Ответственный исполнитель

 

Задачи Подпрограммы

1. Обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды.

 

Показатели задач Подпрограммы

Показатель 1 задачи 1

Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС,100%

 

Этапы и сроки реализации Подпрограммы

2016 - 2024 годы, без выделения этапов

Объемы финансирования Подпрограммы, в том числе по годам реализации

Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего - 256,6 тыс. руб., из них:

2016 год - 0 тыс. руб.;

2017 год - 1,0 тыс. руб.;

2018 год - 36,5 тыс. руб.;

2019 год - 36,5 тыс. руб.

2020 год – 36,5 тыс. руб.

2021 год – 37,0тыс. руб.

2022 год - 36,5 тыс. руб.

2023 год - 36,5 тыс. руб.

2024 год - 36,5 тыс. руб.

 

Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

В результате реализации Подпрограммы будут улучшены условия для безопасного проживания, работы и отдыха на территории поселения, сохранения и развития природного потенциала поселения.

К 2024 году ожидается сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций - до 1 ед.

 

 

Текстовая часть Подпрограммы

 

1.Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере

Реализация данной подпрограммы обусловлена потребностью развития системы контроля в области защиты населения и территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, необходимости предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории поселения в повседневной жизни, заблаговременным осуществлением комплекса мер, направленных на предупреждение и максимально возможное уменьшение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, сохранение здоровья людей, снижение материальных потерь и размеров ущерба окружающей среде.

Основными проблемами являются:

- значительный износ основных производственных фондов, систем контроля и предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- недостаточное соблюдение правил пожарной безопасности;

- недостаточная эффективность действий при локализации чрезвычайных ситуаций в их начальной стадии;

- недостаточный уровень подготовки населения к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций.

Основным риском реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.

К мерам минимизации влияния риска относятся:

1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.

2.Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.

2.Задачи, показатели задач Подпрограммы

Подпрограмма является инструментом для повышения уровня защищенности населения от опасностей и угроз чрезвычайного и природного характера.

Задача Подпрограммы - обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды

Показатель задачи - Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС,100 %;

3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 - 2024 годов без выделения этапов.

4. Основное мероприятие Подпрограммы - "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций".

5.Объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2024 гг. предположительно составит всего 256,6 тыс.руб., в том числе:

за счет средств местного бюджета - _1 тыс.руб.

за счет средств районного бюджета- 255,6 тыс.руб

 

ПАСПОРТ

Подпрограммы 3 муниципальной программы "Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Боровской сельсовет в 2016-2024 годах" (далее - Подпрограммы)

 

Задачи Подпрограммы

1.Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры.

2. Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.

Показатели задач

подпрограммы

Показатель 1 задачи 1

Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог,1,1км.

Показатель 1 задачи 2

Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году, 1%;

Показатель 2 задачи 2

Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения, ед.17;

Показатель 3 задачи 2

Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников, 25ед.;

Показатель 4 задачи 2

Количество ликвидированных несанкционированных свалок, 2ед.

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2016 - 2024 годы, без выделения этапов

Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации

Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего - 9092,5 тыс. руб., из них:

2016 год - 1010,9 тыс. руб.;

2017 год - 1010,9 тыс. руб.;

2018 год - 1010,1 тыс. руб.;

2019 год - 1010,1 тыс. руб.;

2020 год – 1577,9 тыс. руб.

2021 год- 1010,1 тыс. руб.

2022 год- 1010,1 тыс. руб.

2023 год- 1010,1 тыс. руб.

2024 год- 1010,1 тыс. руб.

 

Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год д и плановый период

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2024 году:

довести:

- удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения - до 80 %;

- долю протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности - до 95 %;

 

 

Текстовая часть Подпрограммы

 

1.Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере

В настоящее время обеспеченность хозяйствующих объектов и домовладений поселения электроэнергией составляет 100%, имеется 52 ламп уличного освещения. Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности составляет - 16,7км

Отмечается высокая степень благоустройства территории.

Основными проблемами являются:

- обеспечено централизованным водоснабжением всего 46% домовладений;

- доля дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения составляет 18%;

- отмечается снижение объема внебюджетных источников, привлекаемых на благоустройство поселений.

Основным риском реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.

К мерам минимизации влияния риска относятся:

Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.

Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.

2. Задачи, показатели задач Подпрограммы

Подпрограмма является инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения следующих задач:

Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры.

Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.

Показателями задач являются:

1.Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог,1,1км.

2.Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году,1%;

3.Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения, ед 17

4.Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников, 25ед;

5.Количество ликвидированных несанкционированных свалок,2 ед.

3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 - 2024 годов без выделения этапов.

4.Основные мероприятия Подпрограммы:

1.Основное мероприятие задачи 1 - "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования".

2.Основное мероприятие задачи 2 - "Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения".

5.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2024 гг. предположительно составит всего 9092,5 тыс.руб., в том числе:

за счет средств местного бюджета - 1671,9,0 тыс. руб.

за счет средств районного бюджета 7340,6 тыс.руб.

 

ПАСПОРТ

Подпрограммы 4 муниципальной программы "Развитие социальной сферы в сельском поселении Боровской сельсовет в 2016-2024 годах" (далее - Подпрограммы)

 

Задачи подпрограммы

1. Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно - досуговых мероприятиях.

2. Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях.

Показатели задач

подпрограммы

Показатель 1 задачи 1

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд,450ед.;

Показатель 2 задачи 1

Количество проведенных культурно - досуговых мероприятий, 2055ед.

Показатель 1 задачи 2

Количество проведенных спортивных мероприятий, 268 ед.;

 

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2016 - 2024 годы, без выделения этапов

Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации

2016 год - 764,1 тыс. руб.;

2017 год - 764,1 тыс. руб.;

2018 год - 1207,5 тыс. руб.;

2019 год - 1207,5 тыс. руб.;

2020 год - 1207,5 тыс. руб

2021 год- 1365,0 тыс. руб

2022 год- 1207,5 тыс. руб

2023 год- 1207,5 тыс. руб

2024 год- 1207,5 тыс. руб

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2024 году:

довести:

- долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом - до 40 %;

- долю населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях - до 40 %;

- количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд - до450ед

 

Текстовая часть Подпрограммы

 

1. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере

Деятельность учреждений культуры и искусства является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни, в условиях демократического государства, именно культура берет на себя задачу сохранения духовных, нравственных ориентиров общества. На территории поселения имеется Дом культуры в с. Боровое в котором осуществляется показ цифрового кино.

Основная роль в профилактике заболеваний, укреплении здоровья, нормальном физическом развитии и повышении работоспособности человека отводится сфере физической культуры и спорта. В сельском поселении имеется спортивный зал, одна спортивная площадка, хоккейная коробка; в зимнее время жителям на прокат выдают на прокат коньки, клюшки, лыжи.

Основными проблемами развития социальной сферы являются:

 

- недостаточный уровень материально - технической базы объектов спорта;

- низкая вовлеченность инвалидов в участие в культурно-досуговых и спортивных мероприятиях.

К основному риску реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.

К мерам минимизации влияния рисков относятся:

1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.

2. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.

Задачи, показатели задач Подпрограммы

Подпрограмма является инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения следующих задач:

1. Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно -досуговых мероприятиях.

2. Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях.

Показателями задач являются:

1.Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд,450ед.;

2.Количество проведенных культурно - досуговых мероприятий -2055 ед

Количество проведенных спортивных мероприятий, 268 ед.

3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 - 2020 годов без выделения этапов.

4.Основные мероприятия Подпрограммы:

Основное мероприятие задачи 1 - "Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Боровкой сельсовет".

Основное мероприятие задачи 2 - "Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Боровской сельсовет".

5.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2024 гг.

предположительно составит всего 10138,2 тыс.руб., в том числе:

за счет средств местного бюджета – 1542,7 тыс.руб.

за счет областного бюджета - 8595,5тыс. руб.

Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 - 2024 годов без выделения