РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации сельского поселения Боровской сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области
от 26.09. 2024 г. с. Боровое № 34
О внесении изменений в муниципальную программу "Устойчивое развитие сельской территории - сельского поселения Боровской сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2026 годы", утвержденную постановлением администрации сельского поселения Боровской сельсовет Усманского муниципального района от 20.02.2016 г. №10 ( изменениями от 01.06.2018г. №13 , от 09.11.2018г. № 32,от 09.08.2019г. № 47,от 07.10.2019г. № 51, от 10.03.2020г. № 1, от 16.09.2020г. № 21. От 16.09.2021г. № 26, от 19.04.2022г. № 23, от 05.09.2022г. № 36, от 02.11.2022г. №40,от 12.03.2024г. № 11, от 03.09.2024г. № 29)
В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 года № 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", в целях повышения эффективности бюджетных расходов путём совершенствования системы программно-целевого управления, обеспечения более тесной увязки стратегического и бюджетного планирования, повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления района администрация сельского поселения Боровской сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области РФ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.1. В наименовании и в пункте 1 постановления слова «2016-2026» заменить на «2016-2027»
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложения к настоящему постановлению.
2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации сельского поселения
Боровской сельсовет Н.Н.Зайцева
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации сельского поселения Боровской сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области
от 26.09. 2024 г. с. Боровое № 34
О внесении изменений в муниципальную программу "Устойчивое развитие сельской территории - сельского поселения Боровской сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2026 годы", утвержденную постановлением администрации сельского поселения Боровской сельсовет Усманского муниципального района от 20.02.2016 г. №10 ( изменениями от 01.06.2018г. №13 , от 09.11.2018г. № 32,от 09.08.2019г. № 47,от 07.10.2019г. № 51, от 10.03.2020г. № 1, от 16.09.2020г. № 21. От 16.09.2021г. № 26, от 19.04.2022г. № 23, от 05.09.2022г. № 36, от 02.11.2022г. №40,от 12.03.2024г. № 11, от 03.09.2024г. № 29)
В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 года № 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", в целях повышения эффективности бюджетных расходов путём совершенствования системы программно-целевого управления, обеспечения более тесной увязки стратегического и бюджетного планирования, повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления района администрация сельского поселения Боровской сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области РФ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
2.1. В наименовании и в пункте 1 постановления слова «2016-2026» заменить на «2016-2027»
2.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложения к настоящему постановлению.
2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации сельского поселения
Боровской сельсовет Н.Н.Зайцева
Приложение к постановлению администрации сельского поселения Боровской сельсовет от 26.09.2024г. № 34
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельской территории - сельского поселения Боровской сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2027 годы"
ПАСПОРТ
муниципальной программы "Устойчивое развитие сельской территории - сельского поселения Боровской сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016 -2027 годы" (далее Программы)
Ответственный исполнитель |
Администрация сельского поселения Боровской сельсовет Усманского муниципального района |
Сроки и этапы реализации муниципальной Программы
|
2016-2027 годы |
Подпрограммы |
1."Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселенияБоровской сельсовет в 2016-2027 годах". 2."Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Боровской сельсовет в 2016-2027 годах". 3."Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Боровской сельсовет в 2016-2027 годах". 4."Развитие социальной сферы в сельском поселении Боровской сельсовет в 2016-2027 годах".
|
Цель муниципальной Программы |
Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Боровской сельсовет |
Индикатор цели |
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения, процентов от числа опрошенных |
Задачи муниципальной Программы |
1.Созданий условий для повышения качества жизни населения 2.Создание условий для повышения безопасности проживания на территории поселения |
Показатели задач |
Показатель 1 задачи 1: -Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения, % Показатель 2 задачи 1: -Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности, % Показатель 3 задачи 1: Доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях, % Показатель 4 задачи 1 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % Показатель задачи 2. -Сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций), % к предыдущему году |
Объемы финансирования Программы всего, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования расходов, связанных с реализацией основных мероприятий, всего прогноз составят -39562,4 тыс. руб., из них: 2016 год - 2741,3 тыс. руб.; 2017 год - 2702,3 тыс. руб.; 2018 год - 4100,3 тыс. руб.; 2019 год - 4100,3 тыс. руб.; 2020 год - 4100,3 тыс. руб. 2021 год- 4123,3 тыс. руб. 2022 год-5820,0 тыс. руб. 2023 год- 1938,0 тыс. руб. 2024 год-4548,8 тыс. руб. 2025 год-2986,3 тыс.руб 2026 год-2401,5 тыс.руб. 2027 год-2401,5 тыс.руб Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. |
Ожидаемый результат реализации муниципальной Программы |
Обеспечение в 2027 году к базовому 2016 году: -показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 60 % от числа опрошенных |
ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ
1. Характеристика текущего состояния развития поселения, формулировка основных проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков в развитии поселения
Сельское поселение Боровской сельсовет граничит на юге с i сельским поселением Поддубровский сельсовет Усманского района , на востоке с сельским поселением Никольский сельсовет , западе - с сельским поселением Излегощенский сельсовет и гослесфондом, севере - с сельским поселением Куликовский сельсовет Усманского района .
Территория сельского поселения Боровской сельсовет состоит из села Боровое..
Земли сельсовета лежат в зоне лесостепи. Характерной чертой является равнинность. Точнее это волнистая равнина.
Сельсовет расположен на важных транспортных путях: через с. Боровое проходит асфальтированное шоссе Усмань-Боровое -Куликово- Аксай -Липецк.
.Площадь территории сельского поселения составляет - 3251 га , в т.ч. сельскохозяйственного назначения 2600 га., из них пашни - 2500 га; лесной фонд - 27 га.
Население поселения по состоянию на 1 января 2016 года составляет 343
человек.
Общее число хозяйств составляет - 253 в том числе дачники-81.
Имеют газовое отопление - 46% хозяйств; печное - 54% хозяйств,
По территории сельского поселения проходит 18,5 километров дорог, более 3 км с твердым покрытием.
Всего улиц - 16.
- на территории поселения функционируют :
-Боровской филиал МБОУ ООШ с. Поддубровка с детским садом
- ОПСП № 3 с. Боровое
- Досуговый центр с сельской библиотекой
-почта
-2 магазина
церковь Покрова Пресвятой Богородицы- памятник культурного наследия областного значения,1 памятник погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны, 1 детская площадка, 1 футбольное поле, спортивный зал, 2 места захоронения умерших.
Состояние потенциала поселения является определяющей предпосылкой эффективного развития сельского поселения в рамках поставленных задач и достижения намеченных целей.
Имеющиеся проблемы формируют реестр первоочередных мероприятий, без которых стратегическая и программная работа становится затруднительной.
Основные проблемы:
- бюджет поселения не является самодостаточным;
- имеется проблема с занятостью трудоспособного населения;
- наблюдается отток кадров за пределы поселения (в г.г. Усмань, Воронеж, Липецк, г. Москва);
- неполная удовлетворенность населения услугами: социальными, коммунальными, услугами потребительского рынка;
- невысокая степень благоустроенности жилья.
Основные риски дальнейшего развития поселения:
- ухудшение демографической ситуации, "старение" населения;
- уменьшение доходов местного бюджета за счет снижения налогооблагаемой базы.
Приоритеты муниципальной политики в сфере развития поселения, краткое описание целей и задач муниципальной программы, обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей задач.
Основные приоритеты муниципальной политики в сфере развития поселения района определены в Стратегическом плане социально-экономического развития сельского поселения Боровской сельсовет до 2027 года. Это:
- повышение качества жизни населения;
- развитие реального сектора экономики;
- развитие малого бизнеса;
- усиление роли органов власти в обеспечении благоприятных условий хозяйствования.
Целью Программы является создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Боровской сельсовет.
Индикатор достижения цели - удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи - обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.
Результатом решения данной задачи ожидается достижение показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 60 % от числа опрошенных.
Перечень подпрограмм.
Для решения поставленной цели и задач Программы реализуются следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1. "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Боровской сельсовет в 2016-2027 годах".
Подпрограмма 2. "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Боровской сельсовет в 2016-2027 годах".
Подпрограмма 3. "Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Боровской сельсовет в 2016-2027 годах".
Подпрограмма 4. "Развитие социальной сферы в сельском поселении Боровской сельсовет в 2016-2027 годах".
Краткое описание этапов и сроков реализации муниципальной программы с указанием плановых значений индикатора цели и показателей задач, ресурсного обеспечения по годам реализации муниципальной программы
Сроки реализации Программы охватывают период 2016 - 2027 годов без выделения этапов.
Результатом реализации Программы является создание к 2027 году благоприятных условий для жизнедеятельности на территории поселения, повышения его конкурентоспособности и привлекательности для постоянного проживания.
К ожидаемому конечному результату выполнения Программы относится обеспечение в 2027 году к базовому 2016 году показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 60 % от числа опрошенных.
Эффективность реализации Программы оценивается по целевому индикатору и показателям задач, характеризующим позитивные изменения в развитии поселения.
Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной Программы с формированием плановых значений по годам ее реализации представлены в Приложении 1 к Программе.
Финансовое обеспечение реализации Программы в 2016-2027 годах планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований муниципального бюджета в пределах предусмотренных лимитов финансирования, а также средств областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования Программы за весь период реализации прогнозно составит 45478,9 тыс. руб., в том числе:
Подпрограммы 1."Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения сельсовет в 2016-2027 годах" – 22850,1 тыс.руб;
Подпрограммы 2."Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Боровской сельсовет в 2016-2027 годах"- 254,5 тыс.руб.
тыс.руб;
Подпрограммы 3."Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Боровской сельсовет в 2016-2027 годах"- 13831,7 тыс.руб;
Подпрограммы 4."Развитие социальной сферы в сельском поселении Боровской сельсовет в 2016-2027 годах" – 8542,6 тыс.руб;
Мониторинг реализации муниципальной программы.
Управление реализацией Программы осуществляется в соответствии с утвержденным Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Боровской сельсовет. Мониторинг реализации Программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.
Объектом мониторинга являются индикатор (показатели) Программы (подпрограмм) и основных мероприятий.
Мониторинг реализации Программы проводится на основе данных официального статистического наблюдения, годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности Программы, данных социологических опросов населения.
Приложение 1 к муниципальной программе "Устойчивое развитие сельской территории - сельского поселения Боровской сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2027 годы"
Сведения об индикаторе цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной программы "Устойчивое развитие сельской территории - сельского поселения Боровской сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2027 годы"
Таблица
№ п/п |
Наименование цели, индикатора, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий, направлений расходов |
Единица изме рения |
Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования |
|
||||||||||||||||||||||||||
базо вый 2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11
|
12 |
13
|
14
|
15
|
15
|
|||||||||||||||
2 |
Цель муниципальной Программы - Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Боровской сельсовет |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
3 |
Индикатор цели Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения |
% от числа опро шенных |
60% |
65% |
70% |
75% |
80% |
90% |
90% |
90% |
90%
|
90% |
90% |
90 |
90 |
|||||||||||||||
4 |
Задача 1 муниципальной программы - Созданий условий для повышения качества жизни населения
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Показатель 1 задачи 1 муниципальной Программы Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения |
% |
18% |
38% |
66% |
70% |
75% |
80% |
80% |
80% |
80% |
80% |
80% |
80 |
80 |
|||||||||||||||
6 |
Показатель 2 задачи 1 муниципальной Программы Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности |
% |
80% |
85% |
90% |
90% |
90% |
90% |
90% |
90% |
9%
|
90%
|
90% |
92 |
92 |
|||||||||||||||
7 |
Показатель 3 задачи 1 муниципальной Программы Доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях |
% |
30% |
32% |
35% |
37% |
38% |
40% |
40% |
40%
|
40% |
40% |
40% |
42 |
42 |
|||||||||||||||
8 |
Показатель 4 задачи 1 муниципальной Программы Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
% |
30% |
32% |
35% |
37% |
38% |
40% |
40% |
40% |
40%
|
40%
|
40% |
42 |
42 |
|||||||||||||||
9 |
Задача 1 муниципальной Программы -Создание условий для повышения безопасности проживания на территории поселения |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
10 |
Показатель задачи 2 -Сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций) |
% к преды дущему году |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|||||||||||||||
11 |
Подпрограмма 1- Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселенияБоровской сельсовет в 2016-2027 годах".
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
12 |
Задача 1 Подпрограммы1 - Повышение качества муниципального управления |
|
||||||||||||||||||||||||||||
13 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 1 Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации |
чел. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1
|
1 |
1
|
1 |
1 |
1 |
|||||||||||||||
14 |
Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 1 Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||
15 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1 "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселенияБоровской сельсовет" |
Всего, тыс.руб |
Х |
966,3 |
966,3 |
1626,2 |
1626,2 |
1626,2 |
1626,2 |
1741,4
|
1967,2 |
2198,3 |
1949,5 |
1798,4 |
1798,4 |
|||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
966,3 |
966,3 |
1626,2 |
1626,2 |
1626,2 |
1626,2 |
1741,4
|
1967,2 |
2198,3 |
1948,5 |
1798,4 |
1798,4 |
|||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
областной бюджет
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
16 |
Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления сельского поселения |
Всего, тыс.руб |
Х |
676,3 |
676,3 |
802,6 |
802,6 |
802,6 |
802,6 |
851,7
|
902,8 |
1045,0 |
1029,0 |
1029,0 |
1029,0 |
|||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
676,3 |
676,3 |
802,6 |
802,6 |
802,6 |
802,6 |
851,7 |
902,8 |
1045,0 |
1029 ,0 |
1029,0 |
1029,0 |
|||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
17 |
Расходы по оплате труда работников, заключивших трудовой договор о работе в органах местного самоуправления сельского поселения |
Всего, тыс.руб |
Х |
0 |
0 |
172,9 |
172,9 |
172,9 |
172,9 |
274, 8274,8 0 0
|
337,7 |
361,2 |
361,2 |
361,2 |
361,2 |
|||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
0 |
0 |
172,9 |
172,9 |
172,9 |
172,9 |
274,8
|
337,7 |
361,2 |
361,2 |
361,2 |
361,2 |
|||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
областной бюджет
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
18 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления сельского поселения (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) |
Всего, тыс.руб |
Х |
234,5 |
234,5 |
650,7 |
650,7 |
650,7 |
650,7 |
464,1
|
602,1 |
527,6 |
393,0 |
242,0 |
242,0 |
|||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
234,5 |
234,5 |
650,7 |
650,7 |
650,7 |
650,7 |
464,1 |
602,1 |
527,6 |
393,0 |
242,0 |
242,0 |
|||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
19 |
Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий в части контроля за исполнением бюджета поселения в соответствии с ФЗ от 06.10.2013 г. № 131-ФЗ "об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"
|
Всего, тыс.руб |
Х |
15,5 |
15,5 |
20,5 |
20,5 |
20,5 |
20,5 |
25,8
|
27,2 |
30,6 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
местный бюджет
|
Х |
15,5 |
15,5 |
20,5 |
20,5 |
20,5 |
20,5 |
25,8 0 |
27,2 |
30,6 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
районный бюджет
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
20 |
Реализация направления расходов основного мероприятия "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органом местного самоуправления сельского поселения Боровской сельсовет" |
Всего, тыс.руб |
Х |
25,0 |
25,0 |
1626,2 |
1626,2 |
1626,2 |
1646,7 |
1616,4
|
27,3 |
3,0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
25,0 |
25.0 |
1626,2 |
1626,2 |
1626,2 |
1646,7 |
1616,4
|
27,3 |
3,0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
районный бюджет
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
областной бюджет
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
21 |
Мероприятие 3 задачи 1 Подпрограммы 1 «Приобретение услуг по сопровождению региональной информационной системы по автоматизации деятельности муниципальных образований для учета информации о населении, земле, имуществе, личных подсобных хозяйствах, осуществления межведомственного взаимодействия и оказания муниципальных услуг в электронном виде».ПК "Муниципальное самоуправление-СМАРТ" на условиях софинансирования с областным бюджетом |
Всего, тыс.руб |
Х |
0 |
4,0 |
90,5 |
90,5 |
15,0 |
15,5 |
16,0 |
17,3 |
15,9 |
17,5 |
16,2 |
16,2 |
|||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
0 |
4,0 |
90,5 |
90,5 |
0,75 |
0,8 |
0,8
|
1,3 |
5,9 |
0,9 |
6,2 |
6,2 |
|||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
14,7 |
15,2
|
16,0 |
10 |
16,6 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||
22 |
Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 1 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан"" |
Всего, тыс.руб |
Х |
109 |
109 |
109 |
109 |
109 |
109 |
109
|
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
|||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
109 |
109 |
109 |
109 |
109 |
109 |
109
|
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
|||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
23 |
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих сельского поселения Боровсокй сельсовет |
Всего, тыс.руб |
Х |
109 |
109 |
109 |
109 |
109 |
109 |
109
|
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
|||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
109 |
109 |
109 |
109 |
109 |
109 |
109
|
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
|||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
24 |
Итого по Подпрограмме 1 |
Всего, тыс.руб |
Х |
966,3 |
966,3 |
1846,2 |
1846,2 |
1846,2 |
1771,2,2 |
1741,4 |
1958,7 |
4548,8 |
2987,6 |
2401,5 |
2401,5 |
|||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
966,3 |
966,3 |
1846,2 |
1831,9 |
1846,2 |
1756,5 |
1741,4
|
1958,7 |
4548,8 |
2987,6 |
2401,5 |
2401,5 |
|||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
областной бюджет
|
Х |
|
|
|
14,25 |
14,45 |
14 ,7 |
15,2
|
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
25 |
Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Боровской сельсовет в 2016-2027 годах".
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
26 |
Задача 1 Подпрограммы 2 - Обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
27 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 2 Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100
|
100
|
100
|
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||
28 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 2 "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций" |
Всего, тыс.руб |
Х |
0 |
1,0 |
36,5 |
36,5 |
36,5 |
36,5 |
36,5 |
36 |
36,0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
районный бюджет
|
Х |
0 |
1,0 |
36,5 |
36,5 |
36,5 |
36,5 |
36,5
|
36
|
36,0
|
0 |
|
0, |
0 |
||||||||||||||||
29 |
Реализация переданных полномочий в части предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций |
Всего, тыс.руб |
Х |
0 |
1,0 |
36,5 |
36,5 |
36,5 |
36,5 |
36,5 |
36 |
36 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
районный бюджет
|
Х |
|
|
36,5 |
36,5 |
36,5 |
36,5 |
36,5
|
36
|
36
|
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
30 |
Итого по Подпрограмме 2 |
Всего, тыс.руб |
Х |
0 |
1,0 |
36,5 |
36,5 |
36,5 |
36,5 |
36,5 |
36 |
36 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
районный бюджет
|
Х |
0 |
1,0 |
36.5 |
36.5 |
36.5 |
36.5 |
36,5 |
36 |
36 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
31 |
Подпрограмма 3 - Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Боровской сельсовет в 2016-2027 годах
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
32 |
Задача 1 Подпрограммы 3 - Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры |
|
||||||||||||||||||||||||||||
33 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 3 Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог |
км |
1,1 |
1,5 |
1,5 |
4,16 |
1,5 |
1,5 |
1,5
|
1,5
|
1,5
|
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
|||||||||||||||
34 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 3 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования" |
Всего, тыс.руб |
Х |
847,9 |
847,9 |
806,4 |
806,4 |
806,4 |
806,4
|
2660,7 |
1618,7 |
148,5 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
847,9 |
847,9 |
806,4 |
806,4 |
806,4 |
806,4
|
1618,7 |
1618,7 |
148,5 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
областной бюджет
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
35
|
Реализация переданных полномочий на осуществление дорожной деятельности сельского поселения
|
Всего, тыс.руб |
Х |
847,9 |
847,9 |
806,4 |
806,4 |
806,4 |
806,4
|
1618,7 |
1618,7 |
148,5 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
районный бюджет |
|
Х |
847,9 |
847,9 |
806,4 |
806,4 |
806,4 |
806,4 |
1618,7 |
148,5 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
областной бюджет
|
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
36 |
Реализация направления расходов основного мероприятия" Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения" Капитальный ремонт переулка Речной села Боровое. Капитальный ремонт дороги по ул.Лесная, по ул.Колхозная |
Всего, тыс.руб |
Х |
123,0 |
123,0 |
203,7 |
233.1 |
203,7 |
203,7 |
1618,7 |
1994,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
123,0 |
123,0 |
203,7 |
124,2 |
203,7 |
203,7
|
1618,7 |
1994,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
1456,5 |
|
|
|
|
0 |
|||||||||||||||||
областной бюджет
|
Х |
|
|
|
108,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
37 |
Задача 2 Подпрограммы 3 - Решение вопросов местного значения в сфере архитектуры и градостроительства
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
38 |
Показатель 1 задачи 2Подпрограммы 3 Доля разработки основного документа градостроительного зонирования |
% |
- |
10 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||
39
|
Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 3 "Разработка комплекса землеустроительных работ по подготовке карт (планов) границ населенных пунктов, территориальных зон"
|
ВСЕГО, тыс.руб. |
Х |
40,0 |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
40,0 |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
40 |
Реализация мероприятий по разработкае комплекса землеустроительных работ по подготовке карт (планов) границ населенных пунктов, территориальных зон
|
ВСЕГО, тыс.руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
41 |
Показатель 1 задачи 3Подпрограммы 3 Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году |
% |
1% |
1% |
1% |
1% |
1% |
1% |
1% |
1% |
1% |
1% |
1% |
1% |
1% |
|||||||||||||||
42 |
Показатель 2 задачи 3 Подпрограммы 3 Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения |
ед. |
17 |
17 |
17 |
20 |
22 |
22 |
22 |
0 |
0 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|||||||||||||||
43 |
Показатель 3 задачи 3 Подпрограммы 3 Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников |
ед. |
25 |
30 |
40 |
50 |
70 |
90 |
100 |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||
44 |
Показатель 4 задачи 3 Подпрограммы 3 Количество ликвидированных несанкцио нированных свалок
|
ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|||||||||||||||
45 |
Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 3 "Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения" |
Всего, тыс.руб |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
районны бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
46 |
Реализация направления расходов основного мероприятия" Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения" |
Всего, тыс.руб |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
районный бюджет
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
областной бюджет
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
47 |
Реализация направления расходов основного мероприятия" Устранение мест захламления территории сельского поселения" |
Всего, тыс.руб. |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
местный бюджет |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
районный бюджет |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
областной бюджет |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
48 |
Организация освещения улиц за счет средств областного бюджета
|
Всего, тыс.руб. |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
406 |
405 |
406 |
406 |
|||||||||||||||
местный бюджет |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
406 |
405 |
406 |
406 |
|||||||||||||||||
районный бюджет |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
областной бюджет |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
49 |
Итого по Подпрограмме 3 |
Всего, тыс.руб |
Х |
1010,9 |
1010,9 |
1010,1 |
11081 |
1010,1 |
2660,7 |
2660,7 |
1994,7 |
554,5 |
405,0
|
406,0
|
406 |
|||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
123,0 |
123 |
203,7 |
124,2 |
203,7 |
203,7 |
203,7 |
1994,7 |
554,5 |
405
|
406,0
|
406 |
|||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
847,9 |
847,9 |
806,4 |
847,9 |
806,4 |
806,4 |
1505,6 |
0 |
0 |
0
|
0
|
0
|
|||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
|
|
|
108,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
50 |
Подпрограмма 4. "Развитие социальной сферы в сельском поселении Боровской сельсовет в 2016-2027 годах".
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
51 |
Задача 1 Подпрограммы 4 - Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно - досуговых мероприятиях |
|
||||||||||||||||||||||||||||
52 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 4 Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд |
ед. |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50
|
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|||||||||||||||
53 |
Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 4 Количество проведенных мероприятий культурно-досугового типа |
ед. |
310 |
315 |
320 |
325 |
|
330 |
335 |
340 |
350
|
350 |
350 |
350 |
350 |
|||||||||||||||
54 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 4 "Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Боровской сельсовет" |
Всего, тыс.руб |
Х |
759,1 |
759,1 |
1206,5 |
1206,5 |
1206,5 |
1379,4 |
448,3
|
1562 |
1759,0 |
629,8 |
196,1 |
196,1 |
|||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
759,1 |
759,1 |
1206,5 |
1206,5 |
1206,5 |
1379,4 |
448,3
|
1561 |
1486,1 |
629,8 |
196,1 |
196,1 |
|||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
областной бюджет
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
55 |
Реализация переданных полномочий на библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов сельского поселения |
Всего, тыс.руб |
Х |
127,0 |
127,0 |
166,1 |
166,1 |
166,1 |
0 |
0
|
248 |
272,9 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
областной бюджет
|
Х |
127,0 |
127,0 |
166,1 |
166,1 |
166,1 |
0 |
0000
|
248 |
272,9 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
56 |
Предоставлений бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
Всего, тыс.руб |
Х |
632,0 |
632,0 |
1040,4 |
1040,4 |
1040,4 |
0 |
|
1312,9 |
1486,1 |
629,8 |
196,1 |
196,1 |
|||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
632,0 |
632,0 |
1040,4 |
1040,4 |
1040,4 |
0 |
0
|
1312,9 |
1486,1 |
629,8 |
196,1 |
196,1 |
|||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
57 |
Задача 2 Подпрограммы 4 - Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
58 |
Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 4 Количество проведенных спортивных мероприятий |
ед. |
20 |
22 |
23 |
25 |
28 |
30 |
30 |
30
|
30 |
32 |
35 |
35 |
35 |
|||||||||||||||
59 |
Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 4 "Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Боровской сельсовет" установка спортивных тренажеров с.Боровое июнь 2024года, соревнования по лыжам, катание на коньках декабрь-февраль.Проведение дней здоровья май-август; велопробеги июнь-июль, соревнования по футболу, волейболу май-октябрь (привлечение спонсорской помощи) |
Всего, тыс.руб |
Х |
5 |
5 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||||||||||||
местный бюджет
|
Х |
5 |
5 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
60 |
Реализация направления расходов основного мероприятия" Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Боровской сельсовет" устройство спортивной площадки с.Боровое |
Всего, тыс.руб |
Х |
5 |
5 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||||||||||||
местный бюджет
|
Х |
5 |
5 |
1 |
1 |
|
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
областной бюджет
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
61 |
Итого по Подпрограмме 4 |
Всего, тыс.руб |
Х |
764,1 |
764,1 |
1207,5 |
1207,5 |
449,3 |
0 |
0
|
1562 |
1760 |
630,8 |
197,1 |
197,1 |
|||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
764,1 |
764,1 |
1207,5 |
1207,5 |
449,3 |
0 |
0 |
1314 |
1487,19 |
630,8 |
197,1 |
197,1 |
|||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
248,0 |
272,9 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
62 |
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |
Всего, тыс.руб |
Х |
2741,3 |
2702,3 |
4100,3 |
4100,3 |
707,8 |
0 |
0
|
5709,9 |
4548,8 |
2986,6 |
2401,5 |
2401,5 |
|||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
1893,4 |
1853,4 |
2050,9 |
2045,65 |
690,7 |
0 |
0
|
5461,9 |
4127,4 |
2986,6 |
2401,5 |
2401,5 |
|||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
847,9 |
848,9 |
842,9 |
842,9 |
1543,1 |
0 |
0 |
|
148,5 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
|
|
1206,5 |
1220,75 |
10,1 |
0 |
0
|
248,0 |
272,9 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
ПАСПОРТ
Подпрограммы 1 муниципальной Программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Боровской сельсовет в 2016-2027 годах". (далее - Подпрограммы)
Ответственный исполнитель |
|
Задачи Подпрограммы |
1.Повышение качества муниципального управления
|
Показатели задач Подпрограммы |
Показатель1 задачи 1 Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации, чел Показатель 2 задачи 1 Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами,100%
|
Этапы и сроки реализации Подпрограммы |
2016 - 2027 годы, без выделения этапов |
Объемы финансирования Подпрограммы, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы предположительно составят всего – 34989,2 тыс. руб., из них: 2016 год - 966,3 тыс. руб.; 2017 год - 966,3 тыс. руб.; 2018 год - 1846,2 тыс. руб.; 2019 год - 1846,2 тыс. руб.; 2020 год - 1846,2 тыс. руб. 2021 год -1846,2 тыс. руб. 2022 год -1741,4 тыс. руб. 2023 год -1300,3 тыс. руб. 2024 год -254,5 тыс. руб. 2025 год- 13833,0тыс.руб. 2026 год -8542,6 2027 год -8542,6 тыс.руб. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
|
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы ожидается обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами поселения, исполнение бюджета поселения по доходам, без учета безвозмездных поступлений, к утвержденному плану - до 100 %.
|
Текстовая часть Подпрограммы
1.Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере
Бюджет сельского поселения является дотационным. Собственных средств 869,3 тыс. руб.; безвозмездных поступлений 4770,7 тыс. руб.
Основная проблема - невысокий уровень собственных доходов, недостаточное развитие налогооблагаемой базы.
Основными рисками реализации Подпрограммы являются:
- уменьшение сбора собственных доходов;
- недофинансирование мероприятий программы.
К мерам минимизации влияния рисков относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
2.Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для совершенствования подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров органов местного самоуправления района, повышения качества муниципального управления с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Задача Подпрограммы - повышение качества муниципального управления.
Показателями задачи являются:
1.Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации, чел.
2.Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами, 100%
3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 - 2027 годов без выделения этапов.
4.Основное мероприятие Подпрограммы - "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселенияБоровской сельсовет"
5.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы в 2016-2027 гг. предположительно составит:
всего – 36936,3тыс. руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета – 36936,3 тыс. руб.
за счет средств районного бюджета - ___0__ тыс. руб.;
за счет средств областного бюджета - ____0_ тыс. руб.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 2 муниципальной Программы "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Боровской сельсовет в 2016-2027 годах" (далее - Подпрограммы)
Ответственный исполнитель |
|
Задачи Подпрограммы |
1. Обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды.
|
Показатели задач Подпрограммы |
Показатель 1 задачи 1 Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС,100%
|
Этапы и сроки реализации Подпрограммы |
2016 - 2027 годы, без выделения этапов |
Объемы финансирования Подпрограммы, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего - 184,6 тыс. руб., из них: 2016 год - 0 тыс. руб.; 2017 год - 1,0 тыс. руб.; 2018 год - 36,5 тыс. руб.; 2019 год - 36,5 тыс. руб. 2020 год - 36,5 тыс. руб. 2021 год - 36,5 тыс. руб. 2022 год - 37,5 тыс. руб. 2023 год – 36,0 тыс. руб. 2024 год - 36 тыс. руб. 2025 год - 36 тыс.руб. 2026 год -36, тыс.руб 2027 год -36 тыс.руб
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы будут улучшены условия для безопасного проживания, работы и отдыха на территории поселения, сохранения и развития природного потенциала поселения. К 2025 году ожидается сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций - до 1 ед.
|
Текстовая часть Подпрограммы
1.Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере
Реализация данной подпрограммы обусловлена потребностью развития системы контроля в области защиты населения и территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, необходимости предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории поселения в повседневной жизни, заблаговременным осуществлением комплекса мер, направленных на предупреждение и максимально возможное уменьшение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, сохранение здоровья людей, снижение материальных потерь и размеров ущерба окружающей среде.
Основными проблемами являются:
- значительный износ основных производственных фондов, систем контроля и предупреждения чрезвычайных ситуаций;
- недостаточное соблюдение правил пожарной безопасности;
- недостаточная эффективность действий при локализации чрезвычайных ситуаций в их начальной стадии;
- недостаточный уровень подготовки населения к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций.
Основным риском реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния риска относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2.Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
2.Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для повышения уровня защищенности населения от опасностей и угроз чрезвычайного и природного характера.
Задача Подпрограммы - обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды
Показатель задачи - Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС,100 %;
3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 - 2027 годов без выделения этапов.
4. Основное мероприятие Подпрограммы - "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций".
5.Объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2027 гг. предположительно составит всего 254,5 тыс.руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета - _1 тыс.руб.
за счет средств районного бюджета- 253,5 тыс.руб
ПАСПОРТ
Подпрограммы 3 муниципальной программы "Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Боровской сельсовет в 2016-2027 годах" (далее - Подпрограммы)
Задачи Подпрограммы |
1.Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры. 2. Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства. |
Показатели задач подпрограммы |
Показатель 1 задачи 1 Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог,1,1км. Показатель 1 задачи 2 Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году, 1%; Показатель 2 задачи 2 Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения, ед.17; Показатель 3 задачи 2 Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников, 25ед.; Показатель 4 задачи 2 Количество ликвидированных несанкционированных свалок, 2ед. |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2016 - 2027 годы, без выделения этапов |
Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего – 9053,4 тыс. руб., из них: 2016 год - 1010,9 тыс. руб.; 2017 год - 1010,9 тыс. руб.; 2018 год - 1010,1 тыс. руб.; 2019 год - 1010,1 тыс. руб.; 2020 год - 1010,1 тыс. руб. 2021 год- 1010,1 тыс. руб. 2022 год- 2660,7 тыс. руб. 2023 год- 182,0 тыс. руб. 2024 год- 148,5 тыс. руб. 2025 год - 0 тыс.руб. 2026 год -0 тыс.руб 2027 год – 0 тыс.руб. Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год д и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2027 году: довести: - удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения - до 80 %; - долю протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности - до 95 %;
|
Текстовая часть Подпрограммы
1.Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере
В настоящее время обеспеченность хозяйствующих объектов и домовладений поселения электроэнергией составляет 100%, имеется 52 ламп уличного освещения. Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности составляет – 18,5км
Отмечается высокая степень благоустройства территории.
Основными проблемами являются:
- обеспечено централизованным водоснабжением всего 46% домовладений;
- доля дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения составляет 18%;
- отмечается снижение объема внебюджетных источников, привлекаемых на благоустройство поселений.
Основным риском реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния риска относятся:
Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
2. Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения следующих задач:
Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры.
Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.
Показателями задач являются:
1.Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог,1,1км.
2.Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году,1%;
3.Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения, ед 17
4.Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников, 25ед;
5.Количество ликвидированных несанкционированных свалок,2 ед.
3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 - 2027 годов без выделения этапов.
4.Основные мероприятия Подпрограммы:
1.Основное мероприятие задачи 1 - "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования".
2.Основное мероприятие задачи 2 - "Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения".
5.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2027 гг. предположительно составит всего 9498,5 тыс.руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета – 2077,9 тыс. руб.
за счет средств районного бюджета 7120,6 тыс.руб.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 4 муниципальной программы "Развитие социальной сферы в сельском поселении Боровской сельсовет в 2016-2027 годах" (далее - Подпрограммы)
Задачи подпрограммы |
1. Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно - досуговых мероприятиях. 2. Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях. |
Показатели задач подпрограммы |
Показатель 1 задачи 1 Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд,450ед.; Показатель 2 задачи 1 Количество проведенных культурно - досуговых мероприятий, 2055ед. Показатель 1 задачи 2 Количество проведенных спортивных мероприятий, 268 ед.;
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2016 - 2027 годы, без выделения этапов |
Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации |
2016 год - 764,1 тыс. руб.; 2017 год - 764,1 тыс. руб.; 2018 год - 1207,5 тыс. руб.; 2019 год - 1207,5 тыс. руб.; 2020 год - 1207,5 тыс. руб 2021 год- 1207,5 тыс. руб 2022 год- 1380,4 тыс. руб 2023 год- 449,3 тыс. руб 2024 год- 1760,0 тыс. руб 2025 год – 629,8 тыс.руб. 2026 год - 196,1 тыс.руб 2027 год -196,1 тыс.руб. |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2027 году: довести: - долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом - до 40 %; - долю населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях - до 40 %; - количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд - до450ед |
Текстовая часть Подпрограммы
1. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере
Деятельность учреждений культуры и искусства является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни, в условиях демократического государства, именно культура берет на себя задачу сохранения духовных, нравственных ориентиров общества. На территории поселения имеется Дом культуры в с. Боровое в котором осуществляется показ цифрового кино.
Основная роль в профилактике заболеваний, укреплении здоровья, нормальном физическом развитии и повышении работоспособности человека отводится сфере физической культуры и спорта. В сельском поселении имеется спортивный зал, одна спортивная площадка, хоккейная коробка; в зимнее время жителям на прокат выдают на прокат коньки, клюшки, лыжи.
Основными проблемами развития социальной сферы являются:
- недостаточный уровень материально - технической базы объектов спорта;
- низкая вовлеченность инвалидов в участие в культурно-досуговых и спортивных мероприятиях.
К основному риску реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния рисков относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения следующих задач:
1. Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно -досуговых мероприятиях.
2. Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях.
Показателями задач являются:
1.Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд,450ед.;
2.Количество проведенных культурно - досуговых мероприятий -2055 ед
Количество проведенных спортивных мероприятий, 268 ед.
3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 - 2027 годов без выделения этапов.
4.Основные мероприятия Подпрограммы:
Основное мероприятие задачи 1 - "Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Боровкой сельсовет".
Основное мероприятие задачи 2 - "Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Боровской сельсовет".
5.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2027 гг.
предположительно составит всего 10773,8 тыс.руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета – 8664,9 тыс.руб.
за счет областного бюджета – 2108,9тыс. руб.
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 - 2027 годов без выделения этапов.