Совет депутатов сельского поселения
Боровской сельсовет
Усманского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
От 17 сентября 2024г. года с. Боровое № 40/103
О внесении изменений в решение Совета депутатов от 10.10.2010 года № 8/29 " О Стратегическом плане социально-экономического развития сельского поселения Боровской сельсовет Усманского района Липецкой области до 2024 года"
(с изменениями от 24.01.2012 г. № 17/59,от 03.11.2018г. № 37/74)
Рассмотрев внесенный главой сельского поселения Боровской сельсовет Усманского муниципального района проект изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Боровской сельсовет Усманского муниципального района Липеецкой области от 10.10.2010 года № 8/29 " О Стратегическом плане социально-экономического развития сельского поселения Боровской сельсовет Усманского района Липецкой области до 2024 года", в соответствии с Уставом сельского поселения Боровской сельсовет и учитывая решение постоянной депутатской комиссии по экономическим вопросам, Совет депутатов сельского поселения Боровской сельсовет
РЕШИЛ :
1.Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения Боровской сельсовет Усманского муниципального района Липеецкой области от 10.10.2010 года
№ 8/29 " О Стратегическом плане социально-экономического развития сельского поселения Боровской сельсовет Усманского района Липецкой области до 2024 года" согласно приложению.
2.Направить вышеуказанный нормативный правовой акт главе сельского поселения для подписания и обнародования.
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.
Председатель Совета депутатов
сельского поселения
Боровской сельсовет З.С.Зубкова
Приложение
к решению Совета депутатов сельского поселения
Боровской сельсовет от 17.09.2024 г. г. № 40/103
1.1. Слова «Стратегический план срциально-экономического развития сельского поселения Боровской сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области до 2024 года» на «стратегию социально-экономического развития сельского поселения Боровской сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области до 2027 года»;
1.2. Цифры «2024» в названии далее пл тексту заменить цифрами «2027»
В разделе 4 таблицу «Ожидаемые результаты социально-экономического развития сельского поселения Боровской сельсовет» изложить в новой редакции
Ожидаемые результаты социально-экономического развития сельского поселения Боровской сельсовет
на период до 2027 года.
Наименований целей, задач, показателей |
Значение показателей по годам |
|
|
|
||||||||||||||||||||
Ед.измер. |
2009 |
2010 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||||||||||
ЦЕЛЬ 1. Развитие экономики на основе малого бизнеса, КФХ и ЛПХ |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Создание рабочих мест, |
ед |
3 |
1 |
2 |
3 |
3 |
3 |
5 |
3 |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
|||||||||
Доля экономически активного населения, не занятого в экономике
|
% |
3,7 |
4,3 |
2,5 |
2,5 |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
1.7 |
1,7 |
1,7 |
|||||||||
Задача 1. Повышение инвестиционной привлекательности сельского поселения |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Объем привлеченных инвестиций
|
млн. руб. |
0,5 |
1,5 |
2,0 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
4,0 |
4,0 |
|||||||||
Задача 2. Развитие КФХ и ЛПХ |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Количество КФХ, действующих на начало года |
ед. |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|||||||||
Объем с/х продукции закупленной в ЛПХ
|
тыс.руб. |
3500 |
4000 |
5500 |
6000 |
7000 |
8000 |
13000 |
14000 |
14000 |
14000 |
15000 |
16000 |
16000 |
16000 |
|||||||||
Задача 3. Развитие животноводства и растениеводства |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Поголовье КРС во всех категориях хозяйств, всего,
|
ед. |
110 |
106 |
115 |
121 |
128 |
150 |
170 |
170 |
170 |
170 |
170 |
171 |
172 |
173 |
|||||||||
В т.ч. в ЛПХ |
|
110 |
106 |
115 |
121 |
128 |
150 |
170 |
170 |
170 |
170 |
170 |
171 |
172 |
173 |
|||||||||
Поголовье свиней во всех категориях хозяйств, всего
|
ед. |
65 |
60 |
95 |
105 |
115 |
125 |
135 |
135 |
135 |
135 |
135 |
135 |
135 |
135 |
|||||||||
В т.ч. в ЛПХ |
65 |
60 |
95 |
105 |
115 |
125 |
135 |
135 |
135 |
135 |
135 |
135 |
135 |
135 |
||||||||||
Производство продукции с/х. млн.руб |
млн.руб |
4,0 |
4,5 |
7,0 |
7,5 |
8,5 |
10 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
|
|
|||||||||
Использование пашни, % посевной площади |
% |
95 |
95 |
98 |
98 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
|||||||||
Производство мяса. тонн |
т
|
17 |
15 |
20 |
22 |
24 |
27 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
33 |
33 |
33 |
|||||||||
Производства молока, тонн
|
т |
210 |
200 |
225 |
225 |
240 |
270 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
305 |
305 |
305 |
|||||||||
Задача 4. Организация обрабатывающих производств в т.ч.предприятий по переработке с/х продукции |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Произведено продукции обрабатывающих производств . |
млн.руб. |
0 |
0 |
1,8 |
1,8 |
2,0 |
2,3 |
2,3 |
1,8 |
2,0 |
2,3 |
2,3 |
2,4 |
2.4 |
2,4 |
|||||||||
Задача 5. Развитие малого и среднего предпринимательства. |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на начало года. |
Ед. |
0 |
2 |
4 |
5 |
8 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
12 |
12 |
12 |
|||||||||
ЦЕЛЬ 2. Повышение качества жизни населения |
|
|
||||||||||||||||||||||
Денежные доходы на душу населения (в среднем за месяц), |
руб. |
6400 |
6500 |
6600 |
8200 |
8300 |
8500 |
9000 |
9500 |
10000 |
11000 |
12000 |
13000 |
13000 |
13000 |
|||||||||
Средняя заработная плата
|
руб. |
6300 |
6300 |
13500 |
13600 |
15000 |
15100 |
17000 |
17000 |
18000 |
19000 |
20000 |
21000 |
21000 |
21000 |
|||||||||
Задача 1. Обеспечение населения услугами розничной торговли и бытового обслуживания. |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Оборот розничной торговли на 1 жителя, |
тыс.руб. |
12 |
15 |
19 |
19 |
20 |
21 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
23 |
24 |
25 |
|||||||||
Объем бытовых услуг на 1 жителя, руб |
руб. |
99,0 |
102 |
250 |
256 |
270 |
275 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
400 |
400 |
400 |
|||||||||
Количество видов бытовых услуг, оказываемых стационарно,
|
ед. |
0 |
0 |
2 |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
5 |
|||||||||
Задача 2. Создание условий для обеспечения здоровья населения и улучшения демографической ситуации. |
||||||||||||||||||||||||
Коэффициент рождаемости, |
Чел./1000 чел. населения |
13,5 |
5,5 |
11,0 |
11,8 |
12,2 |
12,5 |
12,7 |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
14,0 |
14,2 |
14,5 |
|||||||||
Коэффициент смертности, .
|
чел/1000 чел населения |
43,0 |
42,0 |
24,5 |
23,0 |
21,0 |
19,0 |
18,0 |
17,0 |
16,0 |
15,0 |
14,0 |
13,0 |
12,0 |
12,0 |
|||||||||
Задача 3. Развития образования, культуры, физической культуры и спорта, предоставление социальных услуг. |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Обеспеченность детей местами в дошкольных образовательных учреждений |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||
Удельный вес населения. участвующих в культурно-досуговых мероприятиях,
|
% |
45 |
48 |
68 |
70 |
73 |
75 |
80 |
85 |
87 |
90 |
95 |
96 |
96 |
96 |
|||||||||
Задача 4. Обеспечение правопорядка, предотвращение и ликвидация последствий ЧС, обеспечение мер пожарной безопасности. |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Количество преступлений |
3 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Количество ЧС, ед.
|
ед. |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||
Задача 5. Обеспечение населения жильем, развитие инженерной , жилищно-коммунальной, транспортной инфраструктуры, благоустройство территории. |
|
|
||||||||||||||||||||||
Обеспечение жильем, кв.м. на чел. |
кв.м на чел. |
30,8 |
31,6 |
36,5 |
36,8 |
37,0 |
37,0 |
37,0 |
37,0 |
37,0 |
37,0 |
37,0 |
38.0 |
38,0 |
38,0 |
|||||||||
Доля населения, потребляющего качественную питьевую воду |
% |
80 |
80 |
85 |
90 |
90 |
95 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||
Объем финансирования благоустройства на одного жителя. всег, руб. |
руб. |
555 |
570 |
800 |
900 |
950 |
1100 |
1100 |
1100 |
1100 |
1100 |
1100 |
1100 |
1100 |
1100 |
|||||||||
В том числе из внебюджетных источников, руб |
руб. |
0 |
0 |
250 |
350 |
400 |
450 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
|||||||||
Цель3. Совершенствование муниципального управления |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Количество жалоб на деятельность органов местного самоуправления
|
шт. |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Задача 1. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью, увеличение доходной базы местного бюджета |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Доля собственных доходов бюджета, % |
% |
21 |
16 |
30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70
|
80 |
80 |
80 |
|||||||||
Задача 2. внедрение программно-целевого бюджетирования, развитие информационных технологий |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Доля расходов бюджета, формируемого в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета поселения, % |
% |
7 |
7,1 |
25 |
35 |
40 |
50 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
|||||||||