Размер шрифта: A A A Изображения Выключить Включить Цвет сайта Ц Ц Ц Х
Проблемы с госуслугами, медленный интернет или плохая связь? Напишите об этом — Минцифры поможет с решением
Липецкая область, Усманский район, с. Боровое, ул. Центральная, д. 45.
8 (47472) 2-63-10
8 (47472) 2-63-16

Контакты

РЕШЕНИЕ от 17.09.2024 № 40/103

Дата публикации: 07.10.2024г.


Совет депутатов сельского поселения

Боровской сельсовет

Усманского муниципального района Липецкой области

Российской Федерации

 

РЕШЕНИЕ

 

От 17 сентября 2024г. года с. Боровое № 40/103

 

 

О внесении изменений  в решение Совета депутатов от 10.10.2010 года № 8/29 " О Стратегическом плане социально-экономического развития сельского поселения Боровской сельсовет Усманского района Липецкой области до 2024 года"

(с изменениями от 24.01.2012 г. № 17/59,от 03.11.2018г. № 37/74)

 

 

Рассмотрев внесенный главой сельского поселения Боровской сельсовет Усманского муниципального района проект изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Боровской сельсовет Усманского муниципального района Липеецкой области от 10.10.2010 года № 8/29 " О Стратегическом плане социально-экономического развития сельского поселения Боровской сельсовет Усманского района Липецкой области до 2024 года", в соответствии с Уставом сельского поселения Боровской сельсовет и учитывая решение постоянной депутатской комиссии по экономическим вопросам, Совет депутатов сельского поселения Боровской сельсовет

РЕШИЛ :

 

1.Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения Боровской сельсовет Усманского муниципального района Липеецкой области от 10.10.2010 года

№ 8/29 " О Стратегическом плане социально-экономического развития сельского поселения Боровской сельсовет Усманского района Липецкой области до 2024 года" согласно приложению.

 

2.Направить вышеуказанный нормативный правовой акт главе сельского поселения для подписания и обнародования.

 

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.

 

 

Председатель Совета депутатов

сельского поселения

Боровской сельсовет                                           З.С.Зубкова

 

 

 

 

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Приложение 

                                                                             к решению Совета депутатов сельского поселения

                                                                             Боровской  сельсовет от 17.09.2024 г. г. № 40/103

 

 

 

  1. В наименовании документа ,по всему тексту и приложениях заменить :

1.1.           Слова «Стратегический план срциально-экономического развития сельского поселения Боровской сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области до 2024 года» на «стратегию социально-экономического развития сельского поселения Боровской сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области до 2027 года»;

1.2.           Цифры «2024» в названии далее пл тексту заменить цифрами «2027»

В разделе 4  таблицу «Ожидаемые результаты социально-экономического развития сельского поселения Боровской сельсовет» изложить в новой редакции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты социально-экономического развития сельского поселения Боровской сельсовет

на период до 2027 года.

 

Наименований целей, задач, показателей

 

Значение показателей по годам

 

 

 

Ед.измер.

2009

2010

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

ЦЕЛЬ 1. Развитие экономики на основе малого бизнеса, КФХ и ЛПХ

 

 

 

Создание рабочих мест,

      ед

3

1

2

3

3

3

5

3

3

3

3

4

4

4

Доля экономически активного населения, не занятого в экономике

 

       %

3,7

4,3

2,5

2,5

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1.7

1,7

1,7

Задача 1. Повышение инвестиционной привлекательности сельского поселения

 

 

 

Объем привлеченных инвестиций

 

млн. руб.

0,5

1,5

2,0

2,5

2,5

2,5

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

4,0

4,0

Задача 2. Развитие КФХ и ЛПХ

 

 

 

Количество КФХ, действующих на начало года

ед.

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Объем с/х продукции закупленной в ЛПХ

 

тыс.руб.

3500

4000

5500

6000

7000

8000

13000

14000

14000

14000

15000

16000

16000

16000

Задача 3. Развитие животноводства и растениеводства

 

 

 

Поголовье КРС  во всех категориях хозяйств, всего,

 

ед.

110

106

115

121

128

150

170

170

170

170

170

171

172

173

В т.ч. в  ЛПХ 

 

110

106

115

121

128

150

170

170

170

170

170

171

172

173

Поголовье  свиней  во всех категориях хозяйств, всего

 

ед.

65

60

95

105

115

125

135

135

135

135

135

135

135

135

В т.ч. в ЛПХ

 

65

60

95

105

115

125

135

135

135

135

135

135

135

135

Производство продукции с/х. млн.руб

млн.руб

4,0

4,5

7,0

7,5

8,5

10

15

15

15

15

15

 

 

 

Использование пашни, % посевной площади

%

95

95

98

98

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

Производство мяса.  тонн

т

 

17

15

20

22

24

27

32

32

32

32

32

33

33

33

Производства молока, тонн

 

т

210

200

225

225

240

270

300

300

300

300

300

305

305

305

Задача 4. Организация обрабатывающих производств в т.ч.предприятий по переработке с/х продукции

 

 

 

Произведено продукции обрабатывающих производств

.

млн.руб.

0

0

1,8

1,8

2,0

2,3

2,3

1,8

2,0

2,3

2,3

2,4

2.4

2,4

Задача 5. Развитие малого и среднего предпринимательства.

 

 

 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на начало года.

Ед.

0

2

4

5

8

11

11

11

11

11

11

12

12

12

ЦЕЛЬ 2. Повышение качества жизни населения

 

 

Денежные доходы на душу населения (в среднем за месяц),

руб.

6400

6500

6600

8200

8300

8500

9000

9500

10000

11000

12000

13000

13000

13000

Средняя заработная плата

 

руб.

6300

6300

13500

13600

15000

15100

17000

17000

18000

19000

20000

21000

21000

21000

Задача 1. Обеспечение населения услугами розничной торговли и бытового обслуживания.

 

 

 

Оборот розничной торговли на 1 жителя,

тыс.руб.

12

15

19

19

20

21

22

22

22

22

22

23

24

25

Объем бытовых услуг на 1 жителя, руб

руб.

99,0

102

250

256

270

275

300

300

300

300

300

400

400

400

Количество видов бытовых услуг, оказываемых стационарно,

 

ед.

0

0

2

3

3

3

4

4

4

4

4

5

5

5

Задача 2. Создание условий для обеспечения здоровья населения и улучшения демографической ситуации.

Коэффициент рождаемости,

Чел./1000 чел. населения

13,5

5,5

11,0

11,8

12,2

12,5

12,7

13,0

13,0

13,0

13,0

14,0

14,2

14,5

Коэффициент смертности, .

 

чел/1000 чел населения

43,0

42,0

24,5

23,0

21,0

19,0

18,0

17,0

16,0

15,0

14,0

13,0

12,0

12,0

Задача 3. Развития образования, культуры, физической культуры и спорта, предоставление социальных услуг.

 

 

 

Обеспеченность детей местами в дошкольных образовательных учреждений

%

100

100

100

    100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Удельный вес населения. участвующих в культурно-досуговых мероприятиях,

 

%

45

48

68

70

73

75

80

85

87

90

95

96

96

96

Задача 4.  Обеспечение правопорядка, предотвращение и ликвидация последствий ЧС, обеспечение мер пожарной безопасности.

 

 

 

 

 

 

Количество преступлений

 

3

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

Количество ЧС, ед.

 

ед.

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Задача 5. Обеспечение населения жильем, развитие инженерной , жилищно-коммунальной, транспортной инфраструктуры, благоустройство территории.

 

 

Обеспечение жильем, кв.м. на чел.

кв.м на чел.

30,8

31,6

36,5

36,8

37,0

37,0

37,0

37,0

37,0

37,0

37,0

38.0

38,0

38,0

Доля населения, потребляющего качественную питьевую воду

%

80

80

85

90

90

95

100

100

100

100

100

100

100

100

Объем финансирования благоустройства на одного жителя. всег, руб.

руб.

555

570

800

900

950

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

В том числе из внебюджетных источников, руб

руб.

0

0

250

350

400

450

500

500

500

500

500

500

500

500

Цель3.  Совершенствование муниципального управления

 

 

 

Количество жалоб на деятельность органов местного самоуправления

 

шт.

0

1

1

1

1

0

0

1

1

0

0

0

0

0

Задача 1. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью, увеличение доходной базы местного бюджета

 

 

 

 

 

 

Доля собственных доходов бюджета, %

%

21

16

30

40

50

60

70

70

70

70

70

 

 

80

 

80

 

80

Задача 2. внедрение программно-целевого бюджетирования, развитие информационных технологий

 

 

 

Доля расходов бюджета, формируемого в рамках программ,  в общем объеме расходов бюджета поселения, %

%

7

7,1

25

35

40

50

60

60

60

60

60

60

60

60